Master Data

Registry
Register court Ulm HRB 723055
Registered
1/13/2009
Industry
Activities of holding companiesManagement activities of other holding companiesBusiness and other management consultancy activities
Purpose
Die Unternehmensberatung, die Übernahme der Geschäftsführung für andere Gesellschaften, sowie der Erwerb, das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen an Gesellschaften jeglicher Rechtsform.

History

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Management

NameRole
Joachim Dr. Janoth
since 1/13/2009
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

89077 Ulm, Erlenstraße 8
€25,000
100.00%

Holdings

NameOwnership
100.00%

Financial Report

kalkulier_bares gmbh

Ulm

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 276.897,00 51.676,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 682,00 1.403,00
II. Sachanlagen 1.815,00 773,00
III. Finanzanlagen 274.400,00 49.500,00
B. Umlaufvermögen 29.898,06 111.098,04
I. Vorräte 169,49 150,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 26.448,37 103.925,33
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 100.000,00
III. Wertpapiere 0,00 6.113,48
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.280,20 909,23
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.413,93 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 308.208,99 162.774,04

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 302.637,33 158.853,59
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 376.600,00 228.000,00
III. Verlustvortrag 94.146,41 0,00
IV. Jahresfehlbetrag 4.816,26 94.146,41
B. Rückstellungen 2.800,13 1.800,00
C. Verbindlichkeiten 2.771,53 2.120,45
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 2.771,53 2.120,45
Bilanzsumme, Summe Passiva 308.208,99 162.774,04

Anhang

Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als kleine Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB einzustufen.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Regelungen des Handelsgesetzbuchs und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen wurden bei der Aufstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen.

Erläuterungen zur den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Von dem Wahlrecht zur Aktivierung selbsterstellter immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurde kein Gebrauch gemacht.

Die Zugänge zu den Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten angesetzt. Bei der Folgebewertung wurden die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten des abnutzbaren Sachanlagevermögens vermindert um planmäßige lineare oder degressive Abschreibungen gemäß der voraussichtlichen Nutzungsdauer angesetzt. Bei der Bestimmung der Abschreibungsmethode wurde der tatsächliche Wertverzehr des Anlagevermögens beachtet. Die Abschreibungen des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Soweit am Bilanzstichtag ein niedrigerer beizulegender Wert vorlag, wurde dieser angesetzt.

Bei der Bewertung der Forderungen wurden sämtliche erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr liegen nicht vor.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rechnungsabgrenzungsposten wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages nach § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB angesetzt. Dabei wurden die voraussichtlichen Kostensteigerungen bis zum jeweiligen Erfüllungstag berücksichtigt. Soweit die Restlaufzeit von Rückstellung am Bilanzstichtag mehr als ein Jahr betrug, erfolgte eine Abzinsung nach § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB. Für die Abzinsung des Erfüllungsbetrages wurden die von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Abzinsungszinssätze verwendet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Abweichung von bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen beibehalten werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Angabe zu Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2.771,53 Euro

Sonstige Angaben

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen folgende Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten:

Ausleihungen 0,00 Euro
Forderungen 0,00 Euro
Verbindlichkeiten 1.124,08 Euro

Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB / § 268 VII HGB bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Die Gesellschaft ist gem. § 285 Nr. 11 HGB an folgenden Unternehmen zu mehr als 20% beteiligt:

Bezeichnung Anteil am Kapital Eigenkapital Ergebnis
CampusCore GmbH, Ulm 70,00% 408 Euro -21.028 Euro

Geschäftsführungsorgane nach § 285 Nr. 10 HGB waren im Berichtsjahr:

Dr. Joachim Janoth, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 07.12.2011 festgestellt.

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