Master Data

Registry
Register court Bonn HRB 21557
Registered
6/3/2015
Industry
Wholesale of photovoltaic modulesTrade of electricityManufacture of solar water heaters
Purpose
der Handel mit Photovoltaikanlagen

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Procura
Haytham Abujaleela
since 4/18/2016
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
Samira Abujaaleela
51.00%
Haytham Mohamed Yousif Abujaaleela
49.00%

Shareholders
Beta

2 shareholders

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Samira Abujaaleela
Bethahia, Gaza (Palästina)
€12,750
51.00%
Haytham Mohamed Yousif Abujaaleela
Euskirchen
€12,250
49.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

HTM Solar GmbH

Euskirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 89.107,00 23.722,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 8.103,00 0,00
II. Sachanlagen 81.004,00 23.722,00
B. Umlaufvermögen 895.043,58 429.560,38
I. Vorräte 118.000,00 128.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 740.141,45 283.588,08
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 36.902,13 17.972,30
Summe Aktiva 984.150,58 453.282,38

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 39.077,07 65.466,45
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 40.466,45 24.309,44
III. Jahresfehlbetrag 26.389,38 -16.157,01
B. Rückstellungen 7.292,42 10.715,18
C. Verbindlichkeiten 937.781,09 377.100,75
Summe Passiva 984.150,58 453.282,38

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Allgemeine Angaben

Die HTM Solar GmbH hat ihren Sitz in Euskirchen und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Amtsgericht Bonn (Reg.Nr. 21557).

Der vorliegende Jahresabschluss erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG).

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang (einschließlich Anlagespiegel, Rücklagenspiegel, Verbindlichkeitenspiegel). Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Zur Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände sowie der Sach- und Finanzanlagen wird auf den Anlagespiegel verwiesen.

Anlagevermögen

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger und außerplanmäßigen Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 740.141,45 740.141,45 283.588,08 266.357,15

In der Position "Sonstige Vermögensgegenstände" sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Der Bilanzgewinn des Vorjahres wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Steuern und Jahresabschluss.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

31.12.2023 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1Jahr
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00 0,00
Erhaltene Anzahlungen 0,00 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Vermietung 0,00 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 916.857,09 722.195,49 194.661,60
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 20.924,00 0,00 20.924,00
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1Jahr
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00 0,00
Erhaltene Anzahlungen 0,00 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Vermietung 0,00 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 353.096,47 226.246,55 126.849,92
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 24.004,28 24.004,28 0,00

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Ausgewiesen werden Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Gewinn und Verlustrechnung

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind keine außergewöhnlichen Aufwendungen enthalten:

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen keine sonstigen Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz ausgewiesen sind.

Arbeitnehmer

Am Bilanzstichtag waren im Unternehmen 13 Mitarbeiter beschäftigt.

Gesamtbezüge

Über die Gesamtbezüge wird aufgrund der Vereinfachungserleichterungen keine Auskunft erteilt.

Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 31.12.2023 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

Ergebnisverwendung

Das Geschäftsjahr zum 31.12.2023 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 26 ab. Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzverlust in Höhe von T€ 26.389,38 auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Euskirchen, den 30.12.2024

Gez. Geschäftsführer, Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 30.12.2024.

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