Comovia GmbHLiquidated

76137 Karlsruhe, DEU

Master Data

Registry
Register court Mannheim HRB 108649
Registered
7/7/1999
Industry
Activities of holding companiesComputer consultancy activitiesManagement activities of other holding companies
Purpose
Die Entwicklung und Vermarktung von Dienstleistungen und Produkten in den Bereichen Hard- und Software, Marketing, Vertrieb und Unternehmensorganisation, sowie Analyse und Aufbau neuer Geschäftspotenziale. Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art erwerben, vertreten oder sich an solchen Unternehmen beteiligen. Sie darf Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft darf alle Geschäfte vornehmen die der Erreichung und Förderung des Gesellschaftszwecks dienlich sein können.

History

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Management

NameRole
Gerd Mettendorf
since 10/2/2015
Liquidator

Holdings

NameOwnership
16.80%

Financial Report

Comovia GmbH

Karlsruhe

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 55.130,51 56.209,19
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4,00 4,00
II. Sachanlagen 6,00 6,00
III. Finanzanlagen 55.120,51 56.199,19
B. Umlaufvermögen 15.841,32 15.675,34
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 6.902,00 4.021,15
II. Wertpapiere 250,00 250,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 8.689,32 11.404,19
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 21.250,66 24.174,13
Bilanzsumme, Summe Aktiva 92.222,49 96.058,66

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.250,00 25.250,00
II. Kapitalrücklage 46.450,00 46.450,00
III. Gewinnrücklagen 250,00 250,00
IV. Verlustvortrag 96.124,13 82.160,11
V. Jahresüberschuss 2.923,47 -13.964,02
VI. nicht gedeckter Fehlbetrag 21.250,66 24.174,13
B. Einlagen stiller Gesellschafter 39.236,13 39.236,13
C. Steuerrechtlicher Ausgleichsposten 16.016,13 16.016,13
D. Rückstellungen 1.992,40 3.192,40
E. Verbindlichkeiten 34.977,83 37.614,00
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 34.977,83 37.614,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 92.222,49 96.058,66

Anhang


 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Comovia GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Es wird von dem Wahlrecht Gebrauch gemacht, die neuen Vorschriften zur Rechnungslegung durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) in vollem Umfang bereits für das Geschäftsjahr beginnend zum 1. Januar 2010 anzuwenden.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Pensionsrückstellungen

   Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 34.977,83 (Vorjahr: Euro 37.614,00).

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde 20.12.2011 festgestellt.

Der Jahresabschluss wurde am 20.12.2011 gebilligt.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt: Gerd Mettendorf.

Die Wertminderung der Finanzinstrumente ist nicht von Dauer.
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.12.2011 festgestellt.

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