Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 84566
Registered
7/12/2004
Industry
Agents involved in the sale of building materials, paints and varnishesConstruction of residential and non-residential buildings (except prefabricated constructions)Wholesale of other construction materials and elements
Purpose
Ausführung von Mauerarbeiten, Putzarbeiten, Isolierungsarbeiten und Trockenbaumontagen sowie Vergabe von Bauleistungen jeder Art, insbesondere komplette Fertigstellung von Gebäuden, baulichen Anlagen sowie Teilleistungen zu deren Fertigstellung. Ferner Handel mit Baustoffen, Halbfabrikaten und technischen Einrichtungen sowie sonstigen, für die Tätigkeit notwendigen Gegenständen, einschließlich Groß- und Einzelhandel sowie Import und Export. Ferner Ausführung von Bauleistungen als Generalunternehmer (GU).

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Andreas Gaenge
since 1/12/2006
Managing Director

Balance Sheet Accounts

Financial Report

DOMICILE SPEZIALBAU GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Umlaufvermögen 19.046,78 20.051,70
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 19.046,78 20.046,78
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 14.439,50 15.439,50
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 4.000,00 0,00
3. sonstige Vermögensgegenstände 607,28 4.607,28
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 0,00 4,92
B. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen 249.070,61 246.219,88
Summe Aktiva 268.117,39 266.271,58

Passiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 271.219,88 268.955,30
III. Jahresfehlbetrag 2.850,73 2.264,58
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 249.070,61 246.219,88
B. Rückstellungen 1.300,00 1.700,00
1. sonstige Rückstellungen 1.300,00 1.700,00
C. Verbindlichkeiten 266.817,39 264.571,58
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 68,95 41,76
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 140.390,11 138.555,81
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 126.338,33 124.954,01
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 1.000,00
5. sonstige Verbindlichkeiten 20,00 20,00
Summe Passiva 268.117,39 266.271,58

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß
§ 267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Zudem hat die Gesellschaft auf Grund Ihres Wahlrechtes im Sinne von § 264 Abs.1 S. 3 HGB darauf verzichtet, einen Lagebericht zu erstellen.

I. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von
§ 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

II. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Alle erkennbaren Risiken und Verluste, die bis zum Bilanzstichtag entstanden und bis zum Tag der Erstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind, wurden berücksichtigt.

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungskosten, bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet worden. Der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer wurden die Werte der steuerlichen Abschreibungstabellen zugrunde gelegt. Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips angesetzt. Einzel- bzw. Pauschalwertberichtigungen wurden nicht vorgenommen.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres wurden unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung im Jahresabschluss berücksichtigt.

Rückstellungen wurden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Betrag angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt, Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren liegen nicht vor.


III. Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Geschäftsführer

Dipl.-Ing. Andreas Gaenge
Wohnhaft in Berlin

Stammkapital: 25.000,00 €,
davon eingezahlt: 25.000,00 €

Berlin, den 31.01.2018

Geschäftsführung

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 31.1.2018.

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