Master Data

Registry
Register court München HRB 176077
Registered
11/7/2008
Industry
Wholesale of watches and jewelleryRetail sale of watches and jewelleryAgents involved in the sale of precision, photographic, optical equipment, watches, clocks, precious metal products and jewellery
Purpose
Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Schmuck und Geschenkartikeln.

History

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Management

NameRole
Anita Girster
since 11/7/2008
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
Daniel Girster
50.00%
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Daniel Girster
Friedensplatz 2c, 82008 Unterhaching
€12,500
50.00%
Friedensplatz 2c, 82008 Unterhaching
€12,500
50.00%

Financial Report

Chiara Jewelry GmbH

München (vormals: Germering)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2011 bis zum 30.09.2012

Bilanz

Aktiva

30.9.2012
EUR
30.9.2011
EUR
A. Anlagevermögen 5.369,00 7.910,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 53,00 124,00
II. Sachanlagen 5.316,00 7.786,00
B. Umlaufvermögen 15.764,16 91.481,14
I. Vorräte 5.785,00 71.681,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 6.395,78 18.652,62
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.583,38 1.147,52
C. Rechnungsabgrenzungsposten 200,00 704,50
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 63.709,00 35.988,08
Bilanzsumme, Summe Aktiva 85.042,16 136.083,72

Passiva

30.9.2012
EUR
30.9.2011
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 60.988,08 37.581,54
III. Jahresfehlbetrag 27.720,92 23.406,54
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 63.709,00 35.988,08
B. Rückstellungen 2.900,00 3.200,00
C. Verbindlichkeiten 82.142,16 132.883,72
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 82.142,16 132.883,72
Bilanzsumme, Summe Passiva 85.042,16 136.083,72

Anhang



Jahresabschluss

Der vollständige Jahresabschluss zum 30.09.2012 (bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang) ist in den Anlagen beigefügt.

Die Gesellschaft ist gemäß § 267 Abs. 1 HGB zum 30.09.2012 eine kleine, gesetzlich nicht prüfungspflichtige Kapitalgesellschaft, die hinsichtlich der Offenlegung gemäß § 325 HGB in Verbindung mit §§ 326 und 288 HGB nur verpflichtet ist, die (verkürzte) Bilanz und den Anhang (ohne die Gewinn- und Verlustrechnung betreffende Angaben) einschließlich Vorschlag und Beschluss über die Ergebnisverwendung beim Handelsregister einzureichen.

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 und 275 HGB, sowie dem § 42 GmbHG, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung findet.

Größenabhängige Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften werden nach § 326 HGB für die Offenlegung in Anspruch genommen.

Bewertung

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252 - 256 HGB, sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatz- und Bewertungsbestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 269 - 274, 278, 279 - 283 HGB) aufgestellt.

Rechnungswesen

Die von uns vorkontierten Originalbelege der Gesellschaft wurden über das DATEV-Rechenzentrum verarbeitet und ausgewertet. Der Jahresabschluss wurde von uns mittels Nachtragsbuchungen entwickelt. Der endgültige Saldenausdruck stimmt mit der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung überein. Die Bücher, Konten und Schriftstücke der Gesellschaft vermitteln den für die Jahresabschlusserstellung erforderlichen Überblick. Das Belegwesen ist geordnet und übersichtlich.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung


einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Anlagevermögen

Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten abzüglich der bisher angefallenen und im Geschäftsjahr 2011/2012 planmäßig vorgenommenen Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen werden nach Maßgabe der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vorgenommen. Für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Nettoanschaffungskosten zwischen 150 € und 1.000 € wurde entsprechend § 6 Abs. 2 a EStG im Jahr 2009 ein Sammelposten gebildet, der fortgeführt und gleichmäßig über 5 Jahre abgeschrieben wird.

Umlaufvermögen

Vorräte

Die Vorräte wurden mit den Herstellungs-/Anschaffungskosten aktiviert. Auf ungängige Waren wurden Wertberichtigungen vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag bewertet. Bei zweifelhaften oder mit erkennbaren Risiken behaftete Forderungen sind Wertabschläge durch Wertberichtigung und Einzelwertberichtigungen die aktivisch abgesetzt wurden, berücksichtigt worden. Uneinbringliche Forderungen sind abgeschrieben.

Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzung

Der Posten enthält Aufwendungen, die vor dem Bilanzstichtag angefallen sind, jedoch wirtschaftlich dem Folgejahr zuzurechnen sind.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Ergebnisverwendung

Der Jahresabschluss wurde vor Gewinnverwendung aufgestellt.

  Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:
  

Der Jahresfehlbetrag wird zzgl. dem Verlustvortrag i.H.v.


88.709,00  
auf neue Rechnung vorgetragen.
 
 



Sonstige Pflichtangaben

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführerin: Frau Anita Girster

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen am Bilanzstichtag nachfolgende Rechte und Pflichten:
  

Verbindlichkeiten

 
3.712,63 €

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 26.11.2014 fegestellt.

München, den 26.11.2014

Anita Girster
 

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