summerside GmbH

Master Data

Registry
Register court Wuppertal HRB 20995
Previous
Schnor GmbH
Registered
6/18/2007
Industry
Business and other management consultancy activitiesManagement activities of other holding companiesManagement of non-residential real estate on a fee or contract basis
Purpose
Die Unternehmensberatung und Verwaltung von eigenem Vermögen.

History

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Management

NameRole
Martin Schnor
since 3/12/2008
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Martin Schnor
42699 Solingen, Löhdorfer Str. 211b
€25,000
100.00%

Financial Report

summerside GmbH

Solingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 3.130.204,07 3.440.739,95
I. Sachanlagen 20.886,00 27.106,00
II. Finanzanlagen 3.109.318,07 3.413.633,95
B. Umlaufvermögen 666.261,87 1.133.788,22
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 32.098,11 23.105,13
II. Wertpapiere 0,00 880.115,45
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 634.163,76 230.567,64
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 342.020,95 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 4.138.486,89 4.574.528,17

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 214.484,90
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzverlust 367.020,95 -189.484,90
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 342.020,95 0,00
B. Rückstellungen 1.330,00 11.431,00
C. Verbindlichkeiten 4.137.156,89 4.348.612,27
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 25.434,17 2.655,05
Bilanzsumme, Summe Passiva 4.138.486,89 4.574.528,17

Anhang zum 31. Dezember 2011

 

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Summerside GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 25.434,17 (Vorjahr: Euro 2.655,05).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 4.111.722,72 (Vorjahr: Euro 4.345.957,22).

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

Der Jahresfehlbetrag wird nach Verrechnung mit dem Bilanzgewinn aus Vorjahren auf neue Rechnung vorgetragen.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer: Martin Schnor


Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
Euro
Ausleihungen
0,00
Forderungen
0,00
Verbindlichkeiten
4.112.459,84


Unterschrift der Geschäftsleitung
  

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.05.2012 festgestellt.

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