Sold Transporte GmbHLiquidated

67112 Mutterstadt, DEU

Master Data

Registry
Register court Ludwigshafen a.Rhein (Ludwigshafen) HRB 5336
Registered
2/18/1998
Industry
Freight transport by roadIntermediation service activities for freight transportScheduled passenger transport by road
Purpose
Die Durchführung von Transporten im Güternahbereich.

History

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Management

NameRole
Hans-Walter Herrmann
since 2/21/2012
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

50000
100.00%

Financial Report

Sold Transporte GmbH

Mutterstadt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 29.01.2012

Bilanz

Aktiva

29.1.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 0,00 83,95
I. Sachanlagen 0,00 2,00
II. Finanzanlagen 0,00 81,95
B. Umlaufvermögen 40.365,36 46.601,13
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 39.474,21 40.946,58
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 891,15 5.654,55
Bilanzsumme, Summe Aktiva 40.365,36 46.685,08

Passiva

29.1.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 36.216,94 36.852,04
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 11.287,45 11.659,67
III. Jahresfehlbetrag 635,10 372,22
B. Rückstellungen 2.304,20 1.577,00
C. Verbindlichkeiten 1.844,22 8.256,04
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 1.844,22 8.256,04
Bilanzsumme, Summe Passiva 40.365,36 46.685,08

Anhang


Allgemeine Angaben
 

Der Jahresabschluss zum 29.01.2012 ist nach geltenden Vorschriften des HGB und der relevanten Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.
 
Soweit Wahlrechte für die Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

 
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Gesellschaft hat die Liquidation zum 30.01.2012 beschlossen.
 
Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

 
Maßgebend für die Erstellung dieses Jahresabschlusses waren die folgenden, im Vergleich zum Vorjahr im Prinzip gleich bleibenden, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden:
 
Entgeltlich erworbene Immaterielle Wirtschaftsgüter werden zu den Anschaffungskosten aktiviert und entsprechend ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben, sofern diese der Abnutzung unterliegen.
 
Sachanlagevermögen wird zu den Anschaffungskosten bzw. zu den Herstellungskosten aktiviert und planmäßig abgeschrieben, sofern es abnutzbar ist.

 
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

 
Soweit die degressive Abschreibung gewählt wurde, ist dies auf den Anlageblättern dargestellt.

 
Die Sonderabschreibung gem. § 7g EStG zur Förderung kleiner und mittlerer Betriebe ist, soweit in Anspruch genommen, gesondert dargestellt.

Die Geringwertigen Wirtschaftsgüter (GWG) im Sinne des § 6 Abs. 2 EStG mit einem Anschaffungswert bis 410 EUR bzw. 150 EUR bei Ausübung des Wahlrechts nach § 6 Abs. 2 a EStG werden im Jahr des Zugangs sofort voll abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter im Sinne des § 6 Abs. 2 a EStG werden bei Ausübung des Wahlrechts  entsprechend den steuerlichen Vorgaben in einem Sammelposten aktiviert und dieser über fünf Jahre aufgelöst.

Zugänge des Sachanlagevermögens werden grundsätzlich zeitanteilig abgeschrieben.
 
Die bilanzierten Ausleihungen bei den Finanzanlagen wurden zum Nennwert bewertet. 
 
Vermögensgegenstände bei den Vorräten wurden zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten oder zu einem entsprechend niedrigeren Marktpreis bewertet. Die gesetzlich zulässigen Bewertungsvereinfachungsverfahren wurden unter Berücksichtigung des strengen Niederstwertprinzips ausgenutzt.

Die Aktivierung der Rohstoffe, Hilfsstoffe und Betriebsstoffe erfolgte zu den Anschaffungskosten nach der FIFO - Methode ( first-in, first-out ) bzw. zu den niedrigeren Marktpreisen zum Bilanzstichtag. 

Unfertige und fertige Erzeugnisse sind mit den Herstellungskosten angesetzt. Berücksichtigt sind hierbei die direkt zurechenbaren Kosten sowie die Materialgemeinkosten und auch die Fertigungsgemeinkosten.
 
Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwendbarkeit usw. ergeben, werden durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

 
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert abzüglich einer Pauschalwertberichtigung für das allgemeine Kreditrisiko bewertet. Bei zweifelhaft einbringlichen Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

 
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

 Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

 Die Bilanzierung erfolgt vor Verwendung des Jahresüberschusses bzw. Jahresfehlbetrages.

 
Sonstige Pflichtangaben

 
Name des Geschäftsführer
 
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:
Erster Geschäftsführer:
Herr Hans-Walter Herrmann

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.


gez. Hans-Walter Herrmann

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