Master Data

Registry
Register court Stendal HRB 105886
Previous
Gebrüder Degen Sicherheitstechnik und Metallbau GmbH Quedlinburg
Registered
9/3/1993
Industry
Manufacture of locks and hingesActivities of holding companiesManufacture of doors and windows of metal
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist Metallbau/Schlosserei und alle hiermit im Zusammenhang stehenden Geschäfte, die Produktion, Vertrieb, Montage und Service von Sicherheitstechnik sowie der Handel mit Waren aller Art, mit Ausnahme von erlaubnispflichtigen Waren. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten und sich an anderen Unternehmen; insbesondere als persönlich haftende Gesellschafterin zu beteiligen.

History

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Management

NameRole
Ulrich Degen
since 7/19/2006
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
75.00%
25.00%

Financial Report

Degen Metallbau GmbH

Quedlinburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 156.649,71 161.487,41
I. Sachanlagen 156.649,71 161.487,41
B. Umlaufvermögen 191.523,73 144.201,43
I. Vorräte 140.844,25 92.516,60
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 48.414,33 46.175,07
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.265,15 5.509,76
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.893,75 3.459,57
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 21.443,87 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 372.511,06 309.148,41

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 3.723,87
I. gezeichnetes Kapital 27.660,77 27.660,77
II. Kapitalrücklage 7.669,38 7.669,38
III. Verlustvortrag 39.723,29 10.599,70
IV. Jahresfehlbetrag 17.050,73 21.006,58
V. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 21.443,87 0,00
B. Rückstellungen 18.691,58 23.654,70
C. Verbindlichkeiten 353.819,48 281.769,84
Bilanzsumme, Summe Passiva 372.511,06 309.148,41

Anhang für das Geschäftsjahr 31.12.2011

Allgemeine Angaben

Grundlagen der Rechungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Wertansätze in der Bilanz der Degen Metallbau GmbH zum 31.12.2010 wurden als Bilanzvorträge, korrigiert entsprechend den Steuerfestsetzungen, den Saldenmitteilungen der Debitoren, Kreditoren und Sonstigen in neue Rechung übernommen.

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Als Abschreibungsmethode kam die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Wirtschaftsgüter mit einem Wert größer 150 bis 1.000 Euro wurden in den Sammelposten eingestellt und über 5 Jahre abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs gem. § 6 Abs. 2 EStG voll abgeschrieben.

Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bzw. soweit erforderlich zum niedrigeren, beizulegenden Wert bewertet.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem dargestellten Anlagenspiegel zu entnehmen. Die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres ergeben sich aus dem Anlagenspiegel (§ 268 Abs. 2 Satz 3 HGB).

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände enthalten keine Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Gewährleistungen, Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten.

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter in Höhe von 8 T€.

Haftungsverhältnisse

Bestehende Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB zum Bilanzstichtag sind mir nicht bekannt.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Die Konsequenzen der bilanziellen Überschuldung wurden mit dem Geschäftsführer

erörtert.

Sonstige Angaben

Personalstand

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 3 Arbeitnehmer beschäftigt.

Die Berechnung erfolgte methodisch nach § 267 Abs. 5 HGB.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei

Herrn Ulrich Degen.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Quedlinburg, den

..........................................................................

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 7.2.2013.

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