NET III Verwaltungs-GmbH
Same addressActivities of holding companies
Basic information of the organization
Indicators extracted from public financial statements
Changes published in the official company registry
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Jens Kleister since 3/8/2006 | Managing Director |
Jörg Teichler since 3/8/2006 | Managing Director |
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
| Name | Ownership |
|---|---|
| 50.00% | |
| 50.00% |
Company ownership and partner structure
2 shareholders
GmbH structure
Balance sheet accounts extracted from public financial statements
Official financial statements and annual reports
1A Infosysteme GmbHHannoverJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022Bilanz
AnhangInhaltsverzeichnis A. Allgemeine Angaben I. Allgemeine Hinweise II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden B. Sonstige Angaben I. Sonstige finanzielle Verpflichtungen gemäß § 285 Nr. 3a HGB II. Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane III. Arbeitnehmer C. Sonstige Verpflichtungen A. Allgemeine AngabenDie 1A Infosysteme GmbH hat ihren Sitz in Hannover und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Hannover (Reg. Nr. HRB 61852). Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet. Bei der Gesellschaft handelt es sich nach § 267 HGB um eine kleine Kapitalgesellschaft. Es werden im Wesentlichen nur größenabhängige Erleichterungen bei der Offenlegung (§ 326 HGB) des Jahresabschlusses in Anspruch genommen. I. Allgemeine HinweiseIm Interesse einer besseren Klarheit und Übersichtlichkeit werden die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke ebenso wie Vermerke, die wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang anzubringen sind, insgesamt im Anhang aufgeführt. II. Bilanzierungs- und BewertungsmethodenIm Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsab-grenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden. Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert. Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S.v. § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben. Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden. Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet: 1. SachanlagenDie Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis EUR 800,00 wurden sofort abgeschrieben. 2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige VermögensgegenständeDie Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken oder niedrigere beizulegende Werte wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt. Die Restlaufzeiten der Forderungen setzen sich wie folgt zusammen: EUR 111.639,74 entfallen auf eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr (Vorjahr: EUR 67.200,00); EUR 15.912,93 betreffen eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (Vorjahr: EUR 15.912,93). 3. Latente SteuernDie Ermittlung der latenten Steuern wird anhand des Bilanzorientierten Konzepts vorgenommen. Danach werden auf sämtliche Differenzen zwischen den handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Wertansätzen latente Steuern abgegrenzt, sofern sich diese Differenzen in späteren Geschäftsjahren wieder umkehren. Insgesamt hat sich ein aktiver Saldo ergeben. Die Verlustvorträge werden aller voraussicht nach in den nächsten 5 Jahren verbraucht. 4. Gezeichnetes KapitalDas gezeichnete Kapital wird zum Nennwert angesetzt. Von den am Jahresabschlussstichtag noch ausstehenden Einlagen in Höhe von EUR 11.750,00 waren EUR 0,00 eingefordert. Die ausstehenden Einlagen wurden mit dem gezeichneten Kapital in Höhe von EUR 25.500,00 saldiert. 5. RückstellungenDie Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden künftige Kosten- und Preissteigerungen einbezogen. Ferner werden Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr marktgerecht abgezinst. 6. VerbindlichkeitenDie Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt. Von den Verbindlichkeiten entfallen EUR 207.346,71 auf eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr (Vorjahr: EUR 136.587,92) und EUR 92.020,32 auf ein bis fünf Jahre (Vorjahr: EUR 106.034,30). Die Verbindlichkeiten betreffen in Höhe von EUR 36.132,26 (Vorjahr: EUR 19.201,94) Steuerverbindlichkeiten. In den Verbindlichkeiten sind in Höhe von EUR 92.020,32 (Vorjahr: EUR 106.034,30) Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern enthalten. Für die Verbindlichkeiten wurde der Rangrücktritt erklärt. B. Sonstige AngabenI. Sonstige finanzielle Verpflichtungen gemäß § 285 Nr. 3a HGBSonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz auszuweisen und auch keine Haftungsverhältnisse i.S.v. § 251 HGB sind, die für die Beurteilung der Lage des Unternehmens von Bedeutung sind, bestanden am Abschlussstichtag aus Mietverträgen in Höhe von EUR 47.447,07 mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2021. Der Vertrag verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn er nicht gekündigt wird. II. Angaben über Mitglieder der UnternehmensorganeGeschäftsführer
Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet. III. ArbeitnehmerDie Gesamtzahl der durchschnittlich beschäftigten Angestellten beträgt 11 (Vorjahr: 21). C. Sonstige VerpflichtungenGemäß Gesellschafterbeschluss vom 01. August 2023 wird der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 genehmigt und festgestellt. Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt. Unterzeichnung des Jahresabschlusses 2022 Hannover, den 11. Juli 2023 _______________________________________ gez. Jörg Teichler (Geschäftsführer) _______________________________________ gez. Jens Kleister (Geschäftsführer) Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 10.8.2023. |
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