Thomas Automobil Interieur GmbH

Im Steinkampe 17, 38110 Braunschweig, DEU

Master Data

Registry
Register court Braunschweig HRB 2798
Registered
6/14/1989
Industry
Activities of agents involved in the wholesale of motor vehiclesManufacture of office furnitureActivities of agents involved in the wholesale of motor vehicle parts and accessories
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist das KFZ Sattler Handwerk, der An- und Verkauf sowie die Instandsetzung von Insolvenz-, Auktions- und Industriewaren jeglicher Art, Facility Management und Bauleistungen, insbesondere die Instandsetzung und Sanierung sowie die Vermietung von Gewerbeflächen und Logistikmanagement.

History

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Management

NameRole
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Reinhard Christian GehringerCG-Invest GmbH
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Honroder Weg 5, 38179 Schwülper
51000
100.00%

Financial Report

Thomas Automobil Interieur GmbH

Braunschweig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 615,00 26.357,68
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 266,00 340,00
II. Sachanlagen 349,00 4.275,00
III. Finanzanlagen 0,00 21.742,68
B. Umlaufvermögen 41.878,73 27.775,56
I. Vorräte 5.187,34 8.967,02
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.144,63 18.181,72
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 32.546,76 626,82
C. Rechnungsabgrenzungsposten 66,12 15,27
Bilanzsumme, Summe Aktiva 42.559,85 54.148,51

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 27.904,91 6.791,07
I. gezeichnetes Kapital 26.075,89 26.075,89
II. Kapitalrücklage 95.447,59 95.447,59
III. Verlustvortrag 114.732,41 118.765,78
IV. Jahresüberschuss 21.113,84 4.033,37
B. Rückstellungen 12.903,00 30.604,00
C. Verbindlichkeiten 1.751,94 16.753,44
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 1.751,94 16.753,44
Bilanzsumme, Summe Passiva 42.559,85 54.148,51

Anhang

Thomas Automobil Interieur GmbH

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Thomas Automobil Interieur GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde erstmals nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt. Die bisherige Form der Darstellung und die bisher angewandten Bewertungsmethoden wurden insoweit angepasst. Eine Durchbrechung der Stetigkeit liegt insoweit nicht vor. Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend Art. 67 VIII 2 EGHGB nicht angepasst.

I. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte an wurden durch eine ordnungsgemäße Bestandsaufnahme ermittelt. Die Bewertung erfolgte zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.

Die Position Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände stellt den Nennwert dieser Wirtschaftsgüter dar.

Die Bankbestände wurden zum Nennwert angesetzt.

Der Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet die vor dem Abschlussstichtag gebuchten Ausgaben, die ein späteres Geschäftsjahr betreffen.

Das gezeichnete Kapital ist zur vollen Verfügung der Gesellschaft eingezahlt.

Zur Ermittlung der Pensionsrückstellung wurde das PUC-Verfahren angewendet. Aus der geänderten Bewertung der Pensionszusagen war eine Zuführung der Rückstellungen erforderlich. Aus der geänderten Bewertung der laufenden Pension war eine Zuführung der Rückstellungen erforderlich. Der erhöhte Zuführungsbetrag wird über 15 Jahre angesammelt. Der noch nicht erfasste Unterschiedsbetrag beträgt 22.339,00 €


Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden
Für die Saldierung von Schulden aus Altersvorsorgeverpflichtungen mit verrechnungsfähigen Vermögenswerten wurden folgende Werte ermittelt:

 Erfüllungsbetrag der Schulden 36.995,00 €
 Anschaffungskosten der verrechneten Vermögenswerte 26.317,00 €
 Zeitwert der verrechneten Vermögenswerte 10.678,00 €
 verrechnete Aufwendungen 6.485,00 €
 verrechnete Erträge 4.574,32 €

Die Rückstellungen wurden für weitere ungewisse Verbindlichkeiten gebildet, dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen wurden nach der Nettomethode ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wurden mit dem Nennwert angesetzt und haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind solche aus Steuern in Höhe von 351,65 € enthalten.

II.   Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften des Handelsgesetzbuches nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

III. Angaben zum Jahresergebnis

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor, dass der Jahresüberschuss vorgetragen wird. Eine buchmäßige Überschuldung der Gesellschaft ist nicht gegeben.

IV. Sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  
Erster Geschäftsführer: Christian Gehring ausgeübter Beruf:
 

Unterschrift der Geschäftsleitung
  
Braunschweig, 21.12.2011

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 812,78 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 3.027,20 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.12.2011 festgestellt.

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