Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 108525
Previous
mce manufacture GmbH
Registered
10/31/2007
Industry
Wholesale of medical and orthopaedic goods, dental and laboratory material and equipmentManufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipmentManufacture of medico-technical instruments and supplies n.e.c.
Purpose
die Produktion und der Handel mit Waren auf dem Gebiet der Medizintechnik und des Medizinzubehörs

History

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Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
€25,000
100.00%

Holdings

NameOwnership
Peca Med GmbHDissolved
50.00%
PulseLab GmbHDissolved
50.00%

Financial Report

medikall GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Anlagevermögen 71.800,00 73.059,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
II. Sachanlagen 7.798,00 9.057,00
III. Finanzanlagen 64.000,00 64.000,00
B. Umlaufvermögen 600.195,34 546.233,85
I. Vorräte 21.206,75 19.426,30
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 406.377,52 413.353,94
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 30.909,01 22.655,71
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 901,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 671.995,34 620.193,85

Passiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Eigenkapital 420.857,09 406.917,74
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 379.963,69 426.681,47
III. Jahresüberschuss 15.893,40 -44.763,73
B. Rückstellungen 16.554,05 15.908,00
C. Verbindlichkeiten 234.584,20 197.368,11
Bilanzsumme, Summe Passiva 671.995,34 620.193,85

Anhang

a. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
 
Der Jahresabschluss der medikall GmbH zum 31. Dezember 2018 mit Sitz in Hamburg, eingetragen im Handeslregister  Hamburg unter HRB 108525 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde gemäß § 275 Abs. 2 HGB das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Von den Erleichterungsmöglichkeiten der §§ 266 Abs. 1, 274a, 276 und 288 HGB für kleine Kapitalgesellschaften ist bei der Aufstellung in eingeschränktem Umfang Gebrauch gemacht worden.

Ein Lagebericht wurde gemäß § 264 Abs. 1 HGB nicht aufgestellt.

Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung enthalten entsprechend § 265 Abs. 2 HGB die Vergleichsbeträge des Vorjahres.

b. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich
 steuerrechtlicher Maßnahmen
 
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu den Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis
€ 410,00 wurden aus Vereinfachungsgründen entsprechend § 6 Abs. 2a EStG im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie Guthaben bei Kredit-
instituten wurden zu Nominalbeträgen angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Vorjahr betreffenden, zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Gewerbe- und Körperschaftsteuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

c. Sonstige Pflichtangaben
 
Während des abgelaufenden Geschäftsjahres wurde ein Mitarbeiter beschäftigt.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern werden unter der Position sonstige Verbindlichkeiten i.H.v. Euro 135.417,71 bilanziert.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn Björn Kallmeyer, Kaufmann, geführt.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2018 - 31.12.2018

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 115.394,71 EUR.

1.1.2017 - 31.12.2017

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 97.203,96 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Hamburg, den 13.05.2020
gezeichnet Herr Kallmeyer


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.05.2020 festgestellt.

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