Master Data

Registry
Register court Dresden HRB 28565
Registered
1/22/2010
Industry
Management activities of other holding companiesActivities of holding companiesManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdings
Purpose
Verwaltung eigenen Vermögens sowie die Übernahme als persönlich haftender Gesellschafter

History

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Management

NameRole
Tina Kresse
since 1/5/2017
Procura
Dennis Becker
since 1/22/2010
Managing Director

Beneficial Owners

Identified persons (3)

NameOwnership
33.33%
33.33%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Dresden
€8,400
33.33%
Bremen
€8,400
33.33%

Financial Report

Tijade GmbH

Dresden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

556,00

1.889,00

II. Sachanlagen

25.780,00

1,00

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

15.952,66

6.035,20

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

13.798,47

12.260,92

C. Rechnungsabgrenzungsposten

670,21

226,00

Summe Aktiva

56.757,34

20.412,12



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.200,00

25.200,00

II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-9.043,71

-9.436,19

III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

3.833,90

392,48

B. Rückstellungen

3.346,25

2.304,20

C. Verbindlichkeiten

33.420,90

1.696,63

D. Rechnungsabgrenzungsposten

0,00

255,00

Summe Passiva

56.757,34

20.412,12

ANHANG

Allgemeine Angaben

Die Tijade GmbH hat ihren Sitz in Dresden und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Dresden (Rg. Nr. 28565 B).

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) in der Fassung des BilRUG sowie der Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Größenabhängige Erleichtungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§§ 326, 327 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite sowie Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurde wie folgt bewertet:

Die Zugänge des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten bilanziert. Das Anlagevermögen wurde linear entsprechend der nach steuerlichen Grundsätzen ermittelten Nutzungsdauer abgeschrieben.

Sonderabschreibungen wurden nicht in Anspruch genommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Wert von 150 € bis 800 € wurden im Jahr des Erwerbs gem. § 6 Abs. 2 EStG sofort abgeschrieben.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist aus dem Anlagespiegel ersichtlich, ebenso die Abschreibung des Geschäftsjahres.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände, Schecks, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkannbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Der Aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurde entsprechend der periodengerechten Abgrenzung der Aufwendungen ermittelt.

Verbindlichkeitenspiegel

Stand

31.12.2018

Restlaufzeit

bis 1 Jahr

Restlaufzeit über

1 Jahr

Restlaufzeit

über 5 Jahre

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kredit- instituten

32.658,37

0,00

32.658,37

0,00

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

0,00

0,00

0,00

0,00

3. sonstige Verbindlichkeiten

- davon aus Steuern 750,87 €

762,53

762,53

0,00

0,00

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen 0,00 €.

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestanden am Abschlussstichtag nicht.

Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Herr Dennis Becker

 

Dresden, den 30. März 2020

gez. Dennis Becker

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 30. März 2020

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