Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 750903
Previous
Adsigo AG
Registered
12/13/2013
Industry
Computer consultancy activitiesOther information technology and computer service activitiesSecurity activities n.e.c.
Purpose
Die Erbringung von Beratungs-, Prüfungsund Zertifizierungsdienstleistungen in den Bereichen IT-Security, Compliance und Governance

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Patrick Thomas Mc Hale
since 3/24/2025
Board Member
Ian Christopher Brown
since 3/24/2025
Board Chair

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Adsigo AG

Ludwigsburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 5.816,00 14.414,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 213,00 5.963,00
II. Sachanlagen 5.603,00 8.451,00
B. Umlaufvermögen 615.651,82 629.422,42
I. Vorräte 71.278,95 39.209,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 216.548,52 161.873,64
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 327.824,35 428.339,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.693,78 10.014,39
Aktiva 627.161,60 653.850,81

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 486.665,94 478.915,76
I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Gewinnrücklagen 5.000,00 5.000,00
III. Gewinnvortrag 398.915,76 377.070,40
IV. Jahresüberschuss 32.750,18 46.845,36
B. Rückstellungen 50.449,40 62.441,42
C. Verbindlichkeiten 90.046,26 112.493,63
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 90.046,26 112.493,63
Passiva 627.161,60 653.850,81

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Die Adsigo AG hat ihren Sitz in Ludwigsburg. Die Gesellschaft wird beim Amtsgericht Stuttgart, 750903 geführt.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt worden.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) gewählt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB und hat größen­abhängige Erleichterungen bei der Aufstellung des Jahresabschlusses teilweise in Anspruch genommen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungs­abgrenzungs­posten, Aufwen­dun­gen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungs­abgren­zungs­posten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Die in der Bilanz ausgewiesenen Vermögensgegenstände wurden einzeln bewertet (§ 252 Abs. 1 Nr. 3 HGB).

Aktiva

Anlagevermögen

Die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bewertet und werden linear über die erwartete Nutzungsdauer abgeschrieben.

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen auf Sachanlagen werden linear vorgenommen.

Die Abschreibungszeiträume basieren auf der jeweils voraussichtlichen Nutzungsdauer. Vermögens­gegenstände des Anlagevermögens, die unterjährig erworben wurden, werden zeitanteilig abge­schrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis € 800,00 werden im Jahr des Zugangs abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Vorräte wurden unter Beachtung des Niederstwertprinzips zu Anschaffungs- oder Herstellungs­kosten bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Erkennbare Einzelrisiken werden durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Zinsverlusten und Mahn­kosten wird durch eine Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert am Bilanz­stichtag bilanziert.

Rechnungsabgrenzungsposten

Der Rechnungsabgrenzungsposten wird zum Nennwert angesetzt.

Passiva

Eigenkapital

Das Gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach Maßgabe des § 253 HGB ermittelt. Anzusetzen ist hierbei der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendige Erfüllungsbetrag gemäß § 253 Abs. 1 HGB.

Sonstige Rückstellungen

Die Sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflich­tungen mit den Erfüllungsbeträgen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2022 wird gesondert im Anlagenspiegel dargestellt.

Umlaufvermögen

Die Vorräte werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. mit dem zum Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Zeitwert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält im Wesentlichen Lizenzgebühren und Versicherungsbeiträge, die über die Laufzeit der Verträge aufgelöst werden.

Eigenkapital

Das Grundkapital beträgt € 50.000,00. Es ist eingeteilt in 50.000 auf den Inhaber lautende Stammstück­aktien.

Sonstige Rückstellungen

Die Sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen die Aufwendungen für Gehaltsboni an Mitarbeiter, nicht genommene Urlaubstage, die Erstellung des Jahresabschlusses und der Steuererklärungen 2022 sowie ausstehende Rechnungen.

Verbindlichkeiten

Restlaufzeiten
durch Grundpfandrechte
bis zu
einem Jahr
über
einem Jahr
davon über
fünf Jahre
oder ähnliche Rechte
gesichert




Art und Form
der Sicherheit
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
60.714,78
0,00
0,00
0,00

Vorjahr
(60.839,51)
(0,00)
(0,00)
(0,00)
-
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
0,00
0,00
0,00
0,00

Vorjahr
(776,81)
(0,00)
(0,00)
(0,00)
-
Sonstige Verbindlichkeiten
29.331,48
0,00
0,00
0,00
-
Vorjahr
(50.877,31)
(0,00)
(0,00)
(0,00)
-
- davon aus Steuern
2.767,06
0,00
0,00


Vorjahr
(19.107,01)
(0,00)
(0,00)


- davon im Rahmen sozialer Sicherheit
2.767,06
0,00
0,00


Vorjahr
(6.770,30)
(0,00)
(0,00)



90.046,26
0,00
0,00
0,00


(112.493,63)
(0,00)
(0,00)
(0,00)


IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den Sonstigen betrieblichen Erträgen sind Erträge aus der Währungsumrechnung in Höhe von € 742,63 ausgewiesen.

V. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen von nicht in der Bilanz enthaltenen Geschäften

Die Sonstigen finanziellen Verpflichtungen der Gesellschaft betragen T€ 34.

Belegschaft

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahresdurchschnitt 10 Mitarbeiter.

Abhängigkeitsbericht

Der Vorstand hat gemäß § 312 AtkG für das Geschäftsjahr 2022 einen Bericht über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen erstellt und darin folgende Schlusserklärung:

"Wir erklären, dass unsere Gesellschaft nach den Umständen, die uns im Zeitpunkt bekannt waren, in dem die Rechtsgeschäfte vorgenommen oder die Maßnahmen getroffen oder unterlassen wurden, bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung erhalten hat und dadurch, dass die Maßnahmen getroffen oder unterlassen wurden, nicht benachteiligt wurde."

 

Ludwigsburg, 10. August 2023

gez. Ralph Wörn, Dr. Stephan Engelke

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 26.09.2023 festgestellt.

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