Rendezvous-Event GmbHLiquidated

10787 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 96312
Registered
3/18/2005
Industry
Organisation of conventions and trade showsProvision of other services for non-artistic eventsAgents involved in the sale of wine, sparkling wine and spirits
Purpose
Die Organisation von Veranstaltungen sowie der Handel mit Waren verschiedener Art unter Ausschluss genehmigungspflichtiger Waren.

History

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Management

NameRole
Constantin Conrad
since 3/23/2017
Managing Director

Financial Report

Rendezvous-Event GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 12.500,00
B. Anlagevermögen 5.511,00 6.089,00
I. Sachanlagen 5.511,00 6.089,00
C. Umlaufvermögen 87.063,05 76.710,67
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 50.337,64 29.699,78
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 36.725,41 47.010,89
D. Rechnungsabgrenzungsposten 6.162,47 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 98.736,52 95.299,67

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 63.334,33 61.871,93
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 0,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 36.871,93 -4.342,66
III. Jahresüberschuss 13.962,40 41.214,59
B. Rückstellungen 15.933,19 16.514,39
C. Verbindlichkeiten 19.469,00 16.913,35
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 19.469,00 16.913,35
Bilanzsumme, Summe Passiva 98.736,52 95.299,67

Anhang zum 31. Dezember 2010


I.  Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Rendezvous-Event GmbH für das Geschäftsjahr 2010 wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH Gesetzes zu beachten.

Die Aufstellung der Bilanz erfolgt vor Berücksichtigung der Gewinnverwendung.

Nach den Größenklassen gemäß § 267 HGB ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden nach den Grundsätzen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.
Im Anhang wird von den Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften Gebrauch gemacht.

II.  Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Jahresabschluss sind alle Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite der Bilanz sind nicht mit Posten der Passivseite  und Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Bei Bewertung der Vermögens- und Schuldposten wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Alle Vermögens- und Schuldpositionen wurden einzeln bewertet.
Erkennbare Risiken und Verluste, die bis zum Bilanzstichtag entstanden sind, wurden, selbst wenn sie nach dem Bilanzstichtag bis zur Abschlusserstellung bekannt geworden sind, berücksichtigt. Gewinne wurden dagegen nur dann berücksichtigt , wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden.
Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.
Abweichungen von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr liegen nicht vor.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt, vermindert um planmäßig nutzungsbedingte Abschreibungen.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach linearer Methode im Rahmen der handels- und steuerrechtlichen Vorschriften vorgenommen. Die Nutzungsdauer wurde jeweils unter zu Grundelegung der steuerlichen AfA-Tabellen geschätzt .

Geringwertige Wirtschaftsgüter sind im Erwerbsjahr voll abgeschrieben worden, wobei aus Vereinfachungsgründen im Jahr des Zugangs auch der Abgang unterstellt wurde.

Die - in den Vorjahren erworbenen - geringwertigen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens werden entsprechend der steuerlichen Vorschrift bilanziert und linear abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind, ausgehend vom Nennwert, unter Beachtung von Ausfallrisiken bewertet worden.

Liquide Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

III.  Erläuterungen zur Bilanz

Soweit geringwertige Wirtschaftsgüter angeschafft wurden, wird die Sofortabschreibung als Zugang und Abgang ausgewiesen. Die Geschäftsjahresabschreibung enthält damit diese Beträge nicht..

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten mit bis zu einem Jahr ergeben sich aus der Bilanz.

IV.  Erläuterungen zur Gewinn und Verlustrechnung

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag belasten ausschließlich das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

Außerordentliche Aufwendungen und Erträge sind nicht angefallen.

V.  Sonstige Angaben

Am Bilanzstichtag betragen die Forderungen gegen Geschäftsführer Euro 34.535,64; die Forderungen werden mit 5,00 % p.a. verzinst.

Die Firma hat Leasingverträge abgeschlossen. Der Gesamtbetrag der zukünftigen Leasingraten beläuft sich auf Euro 5.801,62.

Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr 2010:

Herr Igor Kotjaj, Kaufmann

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.06.2011 festgestellt.

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