Master Data

Registry
Register court Ingolstadt HRB 101174
Registered
4/25/1990
Industry
Retail sale of furnitureManufacture of bedroom, dining room and living room furnitureManufacture of other furniture n.e.c.
Purpose
Möbel- und Bauschreinerei, Treppenbau, Einzelhandel mit Möbeln, Raumausstattungsgegenständen, Fertigfenstern und Türen.

History

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Management

NameRole
Franz Xaver Wenger
since 6/8/2004
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
Gabriele Wenger
60.00%
40.00%

Shareholders
Beta

2 shareholders

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Gabriele Wenger
Waidhofen
€30,000
60.00%
Franz Wenger
Waidhofen
€20,000
40.00%

Financial Report

Wenger GmbH

Waidhofen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 10.467,00 12.632,00
I. Sachanlagen 10.467,00 12.632,00
II. Finanzanlagen 0,00 0,00
B. Umlaufvermögen 148.964,90 180.224,87
I. Vorräte 9.666,00 43.935,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 61.159,69 41.968,75
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 78.139,21 94.321,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten 260,00 260,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 159.691,90 193.116,87

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 104.874,69 76.303,74
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 50.739,15 33.272,13
III. Jahresüberschuss 28.570,95 17.467,02
B. Rückstellungen 12.774,39 8.327,99
C. Verbindlichkeiten 42.042,82 108.485,14
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 42.042,82 108.485,14
Bilanzsumme, Summe Passiva 159.691,90 193.116,87

Anhang


 
  Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Wenger GmbH Bau- und Möbelschreinerei wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

  Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

  Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze


Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 410,00 wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Der steuerliche Sammelposten wurde in die Handelsbilanz übernommen, da er von untergeordneter wirtschaftlicher Bedeutung ist.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Zur Abdeckung des allgemeinen Ausfallrisikos wurde eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 2% auf den einzelwertberichtigten Forderungsbestand vorgenommen.

Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

  Angaben zur Bilanz

  Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
 (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)


Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
EUR
Forderungen
25.092,09


Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

  Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre


Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

  Angabe zu Verbindlichkeiten


Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 42.042,82 (Vorjahr: EUR 108.485,14).
  

Art der Verbindlichkeit zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2010
31.12.2010
kleiner 1 J.
1 bis 5 J.
größer 5 J.
 
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
erhaltene Anzahlungen
6,0
6,0
0,0
0,0
aus Lieferungen und Leistungen
1,5
1,5
0,0
0,0
sonstige Verbindlichkeiten
34,5
34,5
0,0
0,0
Summe
42,0
42,0
0,0
0,0


  Angabe zu Restlaufzeitvermerken


Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

  Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

  Sonstige Angaben

  Namen der Geschäftsführer


Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Geschäftsführer:
Franz Wenger
ausgeübter Beruf:
Schreinermeister


UNTERZEICHNUNG


Waidhofen, 02.02.2012

  Franz Wenger
 

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 02.02.2012 festgestellt.

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