Management activities of other holding companies
creativteam communications GmbH
Goseriede 4, 30159 Hannover, DEUMaster Data
Basic information of the organization
Financial Overview
Indicators extracted from public financial statements
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Axel Braband since 9/28/2021 | Managing Director |
Manuel Foyer since 5/27/2016 | Managing Director |
Beneficial Owners
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
Identified persons (1)
| Name | Ownership |
|---|---|
Axel BrabandAxel Braband Verwaltungs GmbH | 28.00% |
Unresolved chains (1)
| Name | Ownership |
|---|---|
Manuel Foyer Verwaltungsgesellschaft mbHSelf-held cycle | 72.00% |
Shareholders
Company ownership and partner structure
2 shareholders
GmbH structure
Holdings
Companies in which this organization holds a direct stake
| Name | Ownership |
|---|---|
creativteam Hamburg GmbHDissolved | 100.00% |
Balance Sheet Accounts
Balance sheet accounts extracted from public financial statements
Financial Report
Official financial statements and annual reports
creativteam communications GmbHHannoverJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023BilanzAktiva
AnhangI. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss Der Jahresabschluss der creativteam communications GmbH wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB in der am Bilanzstichtag gültigen Fassung aufgestellt. Ergänzend wurden die Vorschriften des Gesellschaftsvertrags beachtet. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt. Bei der creativteam communications GmbH handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Angaben, die wahlweise in der Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt. II. Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht
III. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Die auf den vorstehenden Jahresabschluss angewendeten Ansatz- und Bewertungsmethoden werden stetig angewendet. Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmstätigkeit ausgegangen (going concern). Anlagevermögen Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögengegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Der Abschreibungsplan erfolgte in Anlehnung an die von der Finanzverwaltung veröffentlichen Abschreibungstabellen. Bei Zugängen im Laufe des Geschäftsjahres wurden die Abschreibungsbeträge entsprechend dem Zeitpunkt der Zuführung zum Sachanlagevermögen zeitanteilig ermittelt. Selbständig nutzbare bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens, die der Abnutzung unterliegen, werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben, sofern ihre jeweiligen Anschaffungs- oder Herstellungskosten 800,00 EUR nicht übersteigen. Bei voraussichtlich dauernder Wertminderung werden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen. Umlaufvermögen Die Bewertung der fertigen und unfertigen Erzeugnisse und unfertigen Leistungen erfolgten zu den je nach Fertigstellungsgrad anfallenden Herstellungskosten. Die angesetzten Herstellungskosten enthalten die Fertigungs- und Materialeinzelkosten, die Sonderkosten der Fertigung, ferner angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie die Kosten des Werteverzehrs des Anlagevermögens, soweit dieser durch die Fertigung veranlasst ist (produktionsbezogene Vollkosten). Forderungen und sonstige Vermögengegenstände werden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen wurden erkennbare Einzelrisiken durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt. Rechnungsabgrenzungsposten Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tage darstellen; die Auflösung des Postens erfolgt linear entsprechend des Zeitablaufs. Eigenkapital Das Stammkapital der Gesellschaft in Höhe von 50.000,00 EUR teilt sich in 50.000 Anteile, die jeweils mit dem Nennwert von je 1 EUR angesetzt sind. Rückstellungen Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden und vom Vorjahr noch nicht veranlagten Steuern. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen auf der Grundlage einer vorsichtigen kaufmännischen Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden künftige Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt und eine Abzinsung auf den Abschlussstichtag vorgenommen. Als Abzinsungssätze werden die den Restlaufzeiten der Rückstellung entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der deutschen Bundesbank monatlich bekannt gegeben werden. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten sind zum jeweiligen Erfüllungsbetrag angesetzt. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt. IV. Angaben zur Bilanz Aktiva Die Forderungen gegenüber Gesellschaftern betragen insgesamt 68.990,08 EUR. Eine Mitzugehörigkeit zu anderen Posten im Anlagevermögen bzgl. verbundenen Unternehmen und Beteiligungsverhältnisse lag nicht vor. Angaben zu Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
Passiva Die Darstellung des Eigenkapitals erfolgt gem. § 272 HGB unter Berücksichtigung des Gesellschaftsvertrags. Die Bilanz wurde unter teilweiser Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestanden in Höhe von 0,00 EUR (Vorjahr: 5.010,26 EUR). In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von 53.223,71 EUR (Vorjahr: 144.939,17 EUR) sowie Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von 0,00 EUR (Vorjahr 172,95 EUR) enthalten. Angaben zu Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten
V. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. VI. Sonstige Angaben Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer beträgt: 33 sonstige Berichtsbestandteile
gez. Manuel Foyer gez. Axel Braband Angaben zur Feststellung:Der Jahresabschluss wurde am 30.10.2024 festgestellt. |
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