K. H. Wiesel GmbHLiquidated

20251 Hamburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 116109
Registered
8/16/1988
Industry
Wholesale of textilesActivities of agents involved in the sale of clothing accessoriesActivities of agents involved in non-specialised wholesale
Purpose
das Marketing und der Handel, Vertrieb, Imund Export von Waren aller Art, insbesondere Textilien und Lederwaren, sowie Dienstleistungen aller Art im Consultingbereich.

History

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Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
Doris Zeller-Füllkrug
70.00%
30.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Doris Zeller-Füllkrug
€59,080
70.00%
€25,320
30.00%

Financial Report

K. H. Wiesel GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 237,50 475,50
I. Sachanlagen 237,50 475,50
B. Umlaufvermögen 102.796,74 7.225,89
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 101.786,08 0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.010,66 7.225,89
C. Rechnungsabgrenzungsposten 96,00 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 213.402,88 191.746,91
Bilanzsumme, Summe Aktiva 316.533,12 199.448,30

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 84.400,00 84.400,00
II. Verlustvortrag 276.146,91 261.851,53
III. Jahresfehlbetrag 21.655,97 14.295,38
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 213.402,88 191.746,91
B. Rückstellungen 213.549,42 103.682,81
C. Verbindlichkeiten 102.983,70 95.765,49
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 102.983,70 95.765,49
Bilanzsumme, Summe Passiva 316.533,12 199.448,30

Anhang



 
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der K. H. Wiesel GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher
Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Die Pensionsrückstellungen betragen Euro 280.722,00 .
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Angabe zu Forderungen
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).
Pensionsrückstellungen

Zur Ermittlung der Pensionsrückstellung wurde das Anwartschaftsbarwertverfahren angewendet.

Für die Berechnungen wurden folgende Annahmen getroffen:
  

Zinssatz
4,88
%
erwartete Lohn- und Gehaltssteigerungen
0,00
%
zugrunde gelegte Sterbetafel
2005 G
 


Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden
Für die Saldierung von Schulden aus Altersvorsorgeverpflichtungen mit verrechnungsfähigen Vermögenswerten wurden folgende Werte ermittelt:
  

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden
Euro
Erfüllungsbetrag der Schulden
137.783,00
Zeitwert der verrechneten Vermögenswerte
76.072,58


Angabe zu Verbindlichkeiten
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 102.983,70 (Vorjahr: Euro 95.765,49).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Geschäftsführer:
Doris Zeller-Füllkrug
Kauffrau
Geschäftsführer bis 14.10.2014
Hans-Jürgen Füllkrug
Kaufmann


 

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte
Betrag
 
Euro
Ausleihungen
0,00
Forderungen
0,00
Verbindlichkeiten
99.260,18



Unterschrift der Geschäftsleitung
Hamburg, den 02.03.2015
gez. Doris Zeller-Füllkrug
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 02.03.2015 festgestellt.

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