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Register court Kiel HRB 14187 KI
Previous
Paulsen Beteiligungs- und Management GmbHDonArte GmbH
Registered
12/28/2006
Industry
Provision of domestic personal service activitiesWholesale of detergents and cleaning materialsTrade of steam, hot water and cooled air
Purpose
Eingehen und Halten von Unternehmensbeteiligungen sowie Handel mit erlaubnisfreien Gütern und Dienstleistungen und Anbieten von Reinigungs- und Handwerksdienstleistungen; Ausübung des Fliesenlegerhandwerks und Ausübung des Leckortungshandwerks

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Mark Paulsen
since 8/14/2018
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Eichenstr. 92, 20255 Hamburg
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

DonArte GmbH

Klein Rönnau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

BILANZ zum 31. Dezember 2014

AKTIVA

31.12.2014 31.12.2013
EUR
EUR EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 662,00 791,00
II. Sachanlagen 9.247,00 17.315,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 167.554,96 190.504,55
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 39.744,34 34.135,39
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 18.732,17 68.970,22
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 58.345,60 0,00
294.286,07 311.716,16

PASSIVA

31.12.2014 31.12.2013
EUR
EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag - 18.934,99 2.099,64
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag - 64.410,61 - 21.034,63
nicht gedeckter Fehlbetrag 58.345,60 0,00
0,00 6.065,01
B. Rückstellungen 4.877,28 4.777,28
C. Verbindlichkeiten 289.408,79 300.873,87
294.286,07 311.716,16

Anhang

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschliesslich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

▪ Allgemein

Der Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2014 der DonArte GmbH Amtsgericht Kiel, HRB 14187 wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

▪ Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen. Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist aus dem Anlagenspiegel zu ersehen.

▪ Vorräte

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

▪ Forderungen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller Risiken bewertet.

Dem allgemeinen Ausfallrisiko wurde durch die Bildung einer Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Die Forderungen haben eine

Restlaufzeit bis 1 Jahr 39.729,34 €
davon gegenüber Gesellschaftern: 15.809,15 €

▪ Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Für ungewisse Verbindlichkeiten wurden Rückstellungen gebildet. Hierbei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

▪ Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten haben eine

Restlaufzeit bis 1 Jahr 29.408,79 €
davon gegenüber Gesellschaftern: 7.089,77 €
Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren 260.000,00 €
davon gegenüber Gesellschaftern: 260.000,00 €
davon mit Rangrücktrittserklärung: 100.000,00 €

Die neben den bilanzierten Verbindlichkeiten bestehenden Eventualverbindlichkeiten wurden durch die Bildung entsprechender Rückstellungen berücksichtigt.

Darüber hinausgehende Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB sind nicht zu vermerken

Sonstige Pflichtangaben

▪ Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Bilanz-, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage zutreffend wieder.

▪ Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Die Geschäftsführung wurde im abgelaufenen Berichtsjahr durch den Gesellschaftergeschäftsfuhrer,

 

Herrn Mark Paulsen

wahrgenommen.

Der Geschäftsführer schlägt vor, den aufgestellten

▪ Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Jahresabschluss festzustellen und den Verlust im Betrag von 64.410,61 € auf neue Rechnung vorzutragen.

▪ Beschlussfassung

Die Gesellschafterversammlung folgt dem Ergebnisverwendungsvorschlag durch Beschluss vom 30. Dezember 2015.

 

Gez. 30. Dezember 2015

Kerstin Paulsen, Geschäftsführerin

Anlagenspiegel nach Bilanzposten vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Werte nach: Handelsrecht

Werte in: EUR

Bilanzposten Buchwert AHK 01.01.2014 Zugang - Abgang - AHK-Abgang Umbuchung AHK-Umbuchung Abschreibung
Geschäftsjahr
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene 791,00 0,00 0,00 0,00 129,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 913,03 0,00 0,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände 791,00 0,00 0,00 0,00 129,00
913,03 0,00 0,00
II. Sachanlagen
1. technische Anlagen und Maschinen 3.761,00 0,00 - 1.509,00 0,00 2.190,00
8.320,00 - 7.820,00 0,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 13.554,00 1.297,79 0,00 0,00 5.666,79
21.840,25 0,00 0,00
Summe Sachanlagen 17.315,00 1.297,79 - 1.509,00 0,00 7.856,79
30.160,25 - 7.820,00 0,00
Summe Anlagevermögen 18.106,00 1.297,79 - 1.509,00 0,00 7.985,79
31.073,28 - 7.820,00 0,00
Bilanzposten Abschreibung Zuschreibung AHK 31.12.2014
(kumuliert) -Korr.Abgang
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene 251,03 0,00 662,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 913,03
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände 251,03 0,00 662,00
913,03
II. Sachanlagen
1. technische Anlagen und Maschinen 6.749,00 0,00 62,00
- 6.311,00 500,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 13.953,04 0,00 9.185,00
23.138,04
Summe Sachanlagen 20.702,04 0,00 9.247,00
- 6.311,00 23.638,04
Summe Anlagevermögen 20.953,07 0,00 9.909,00
- 6.311,00 24.551,07

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