Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 737770
Registered
6/10/2011
Industry
Engineering activities for technical building equipmentTrade of steam, hot water and cooled airEngineering activities for construction project management of civil engineering constructions and transportation infrastructure
Purpose
Beratung, Engineering, Projektmanagement, Vertrieb, Herstellung, Installation einschließlich Handel von umwelttechnologischen Anlagen aller Art, sowie die Vornahme der sonstigen damit in Zusammenhang stehenden Geschäfte.

History

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Financial Report

GET - AG

Neuenstadt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

491,00

0,00

II. Sachanlagen

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

20477,57

0,00

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

3167,66

0,00

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Aktiva



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

50000,00

0,00

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-34830,27

0,00

B. Rückstellungen

700,00

C. Verbindlichkeiten

8266,5

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

ANHANG

I . Allgemeine Angaben:

Die GET AG ist zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2011 eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Die Gesellschaft nimmt die größenabhängigen Erleichterungen der §§ 274a und 280 Abs. 1HGB in Anspruch.

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr, wobei es sich bei dem Kalenderjahr 2011 um ein Rumpfwirtschaftsjahr handelt.

II. Angaben zu den Bilanzierungs-, Bewertungs- und Ausweismethoden

Der Jahresabschluss wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften für Kapitalgesell­ schaften des Handelsgesetzbuches (HGB) unter Berücksichtigung des Aktiengesetzes (AktG) aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gern. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt. Der Jahresabschluss wurde unter Annahme der Unternehmens­ fortführung (Going-Concern) aufgestellt.

III. Bilanzierung und Bewertung der Aktivposten

Entgeltlich von Dritten erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten aktiviert und ihrer voraus­ sichtlichen Nutzungsdauer entsprechend linear, im Zugangsjahr zeitanteilig, abge­ schrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. mit dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt.

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit dem Nennwert bewertet.

IV. Bilanzierung und Bewertung der Passivposten

Das Grundkapital wird zum Nennwert bilanziert. Es besteht aus 500 Stückaktien. Die Aktien lauten auf denInhaber und gewähren sämtlich gleiche Rechte.

Die Rückstellungen berücksichtigen nach dem Grundsatz vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen zum Bilanz stichtag.

Die übrigen Vermögensgegenstände sowie Verbindlichkeiten werden zum Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag bilanziert.

1.

Erläuterungen zu Bilanzposten

Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind wie folgt strukturiert: Restlaufzeit größer fünf Jahre 0,00 €

1.

Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Wirtschaftsjahres wurde die Geschäftsführung durch den Vorstand Herrn Roland Hensel wahrgenommen.

Dem Aufsichtsrat gehören folgende Personen an:

Herr Peter Sachse -Aufsichtsratsvorsitzender

Frau Sabine Kienle -Stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende

Frau Natalie Klamt

Stuttgart, den 14.12.2012

Herr Roland Hensel

Vorstand

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

1. Umsatzerlöse

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

3. andere aktivierte Eigenleistungen

4. sonstige betriebliche Erträge

5. Materialaufwand:

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

6. Personalaufwand:

a) Löhne und Gehälter

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung

7. Abschreibungen:

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs

9,00

b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten

8. sonstige betriebliche Aufwendungen

34965,30

9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen

10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen

11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen

225,51

12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen

81,48

14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

15. außerordentliche Erträge

16. außerordentliche Aufwendungen

17. außerordentliches Ergebnis

18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

19. sonstige Steuern

20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-34830,27

 

Roland Hensel

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 14.12.2012

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