Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 725121
Registered
1/14/2008
Industry
Consulting architectural activities in town, city and regional planningConsulting architectural activities in building constructionConsulting architectural activities in landscape architecture
Purpose
Tätigkeitsfelder der Gesellschaft sind: a) Betriebsplanung und Unternehmensberatung, b) Übernahme von Gesamtplanungs- und überwachungsaufgaben im Bereich der Architektur und Bauplanung, c) Architektur und Bauplanung, d) Ingenieurleistungen der technischen Ausrüstung einschließlich Medizin- und Labortechnik und e) Projektsteuerung, im Zusammenhang mit Projekten in Libyen, insbesondere im Bereich des Gesundheitswesens.

History

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Management

NameRole
Norbert Dr. Leopold
since 1/14/2008
Managing Director
Herbert Klein
since 1/14/2008
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

HWP Planung GmbH
Germany
€25,000
100.00%

Financial Report

HWP Tripoli GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktiva

31.12.2011 31.12.2010
EUR EUR
A. Anlagevermögen    
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00
II. Sachanlagen 2.107,00 0,00
B. Umlaufvermögen    
I. Vorräte 0,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.562.007,96 5.314.112,81
III. Wertpapiere 951.139,41 2.297.369,61
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 2.374.880,28 2.792.563,02
C. Rechnungsabgrenzungsposten 46.451,30 40.997,69
  7.936.585,95 10.445.043,13

Passiva

   
  31.12.2011 31.12.2010
  EUR EUR
A. Eigenkapital    
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag 4.569.358,29 3.589.764,19
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -277.971,38 979.594,10
B. Rückstellungen 2.430.640,74 4.235.566,24
C. Verbindlichkeiten 1.189.558,30 1.615.118,60
  7.936.585,95 10.445.043,13

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2011 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des Gesetzes betreffend die Gesellschaft mit beschränkter Haftung aufgestellt.

Zur Erläuterung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erforderliche Angaben sind soweit wie möglich in den Anhang übernommen. Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) gewählt.

Die Wertansätze der Bilanz zum 31. Dezember 2010 wurden unverändert übernommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die Vermögensgegenstände werden degressiv und linear abgeschrieben. Die Abschreibungen wurden unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer mit den steuerlich zulässigen Höchstsätzen verrechnet.

Selbständig nutzbare Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten EUR 150,00 nicht übersteigen, werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Für selbständig nutzbare Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten zwischen EUR 150,00 und EUR 1.000,00 liegen, wird ein Sammelposten gebildet, der im Zugangsjahr und den vier folgenden Wirtschaftsjahren mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst wird.

In den Vorräten sind unfertige Leistungen zu steuerlich aktivierungspflichtigen Herstellungskosten bewertet. Die Herstellungskosten umfassen Personalkosten, direkt zurechenbare Sachkosten, Kosten der Subunternehmer sowie anteilige Gemeinkosten. Die Bewertung der Vorräte erfolgt unter Berücksichtigung des strengen Niederstwertprinzips.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos angesetzt. Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch eine pauschale Wertberichtigung Rechnung getragen.

Der Kassenbestand und die Bankguthaben bei Kreditinstituten sind zum Nominalwert angesetzt. Guthaben in ausländischer Währung sind zum Devisenkassamittelkurs angesetzt.

Die Steuer- und sonstigen Rückstellungen berücksichtigen die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken.

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert. Verbindlichkeiten in ausländischer Währung werden mit dem Devisenkassamittelkurs angesetzt.

Erläuterung zu Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz

PASSIVA

Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen decken die Risiken aus ungewissen Verpflichtungen. Sie betreffen im Wesentlichen Ansprüche von Subunternehmern.

Außerdem sind mögliche Ansprüche für Vertragserfüllungsverpflichtungen im Rahmen der gesetzlich zu übernehmenden gesamtschuldnerischen Haftung erfasst. Daneben wurde sonstigen ungewissen Verpflichtungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit angemessen Rechnung getragen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Verbindlichkeiten verbundene Unternehmen, sonstige Verbindlichkeiten sowie erhaltene Anzahlungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Ergänzende Angaben

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführer der Gesellschaft sind im Geschäftsjahr

Herr Dr. Norbert Leopold, Kaufmann

Herr Herbert Klein, Architekt

 

Stuttgart, den 31.05.2013

Dr. Norbert Leopold

Herbert Klein

Durch die Gesellschafterversammlung am 31.05.2013 wurde der Jahresabschluss 2011 festgestellt.

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