PORTASYS GmbHLiquidated

12435 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 146507
Registered
8/21/2009
Industry
Computer consultancy activitiesOther information technology and computer service activitiesAll other business support service activities n.e.c.
Purpose
Der Vertrieb von Hard- und Soft- Softwareprodukten für Banken und für branchenverwandte Unternehmen sowie die Erbringung sämtlicher damit zusammenhängenden Dienstleistungen, außerdem die Projektierung, Montage, Inbetriebnahme, Wartung, Service, Verkauf und Vermietung von sicherheitstechnischen Anlagen und Kundenzugangs-Portalen, Beratung von Gesellschaften und natürlichen Personen, weltweiter Im- und Export von Waren, insbesondere von Sicherheitstechnik und Kundenzugangs-Portalen sowie Verwaltung von Firmen und Grundbesitz im In- und Ausland.

History

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Financial Report

PORTASYS GmbH

Rodenberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2010 bis zum 30.06.2011

Bilanz

Aktiva

30.6.2011
EUR
30.6.2010
EUR
A. Anlagevermögen 143.406,83 103.563,97
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 92.073,83 72.516,97
II. Sachanlagen 51.183,00 30.897,00
III. Finanzanlagen 150,00 150,00
B. Umlaufvermögen 75.273,64 8.942,18
I. Vorräte 23.530,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 51.596,80 6.759,70
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 146,84 2.182,48
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.045,00 5.090,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 31.671,69 35.327,64
Bilanzsumme, Summe Aktiva 254.397,16 152.923,79

Passiva

30.6.2011
EUR
30.6.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 60.327,64 0,00
III. Jahresüberschuss 3.655,95 -60.327,64
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 31.671,69 35.327,64
B. Rückstellungen 24.981,63 1.786,50
C. Verbindlichkeiten 229.415,53 151.137,29
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 204.364,53 120.643,21
Bilanzsumme, Summe Passiva 254.397,16 152.923,79

Anhang



A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der hierfür geltenden gesetzlichen deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung erstellt. Die Gliederung der Bilanz sowie der G + V Rechnung wurde in Anlehnung an die gemäß HGB geltenden Gliederungsvorschriften für mittelgroße Kapitalgesellschaften bei Beachtung des BilMoG vorgenommen.
Die Erläuterungen im Anhang beziehen sich nur auf das laufende Geschäftsjahr 2010/2011. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Die Rechnungslegungsvorschriften nach BilMoG wurden beachtet.
Nach den Größenmerkmalen des § 267 Abs. 1 HGB ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
Der Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2009/2010 wurde gemäß § 325 Abs. 1 HGB  beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers eingereicht.



B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet.
2. Das Sachanlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert, um die planmäßigen Abschreibungen bewertet.
3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag aktiviert.
4. Für Aufwendungen, die Ausgaben für eine bestimmte Zeit des Folgejahres sind, wurde eine aktive Rechnungsabgrenzung berücksichtigt.
5. Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag passiviert. Dabei wurden Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern gesondert vermerkt.
6. In der Höhe nicht endgültig feststehende Verpflichtungen wurden als Rückstellungen passiviert, sowie sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig und dem Grunde und der Höhe nach angemessen sind.
7. Der Jahresabschluss erfolgte vor Gewinnverwendung.




C. Erläuterungen zum Jahresabschluss


A K T I V A
1. Die Anlagenzugänge sind unter Berücksichtigung der linearen Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel gesondert vermerkt.
2. Als immaterielle Vermögensgegenstände wurden Entwicklungskosten gemäß § 255 Abs. 2a HGB zu Herstellungskosten bewertet.
3. Die Forderungen sind mit dem Nennbetrag aktiviert.
4. Rechnungsabgrenzungen wurden für Aufwendungen gebildet, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag sind.


P A S S I V A
1. Die Aufwandsrückstellungen und die Steuerrückstellungen betreffen das abgelaufene Geschäftsjahr.
2. Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag unter Berücksichtigung der Restlaufzeit passiviert. Bei Beginn der Abschlussarbeiten waren 42,0 % der Verbindlichkeiten aus Warenlieferungen und Leistungen bezahlt.
3. Die Darlehen für Fahrzeugfinanzierungen wurden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.
4.  Den Gesellschafterdarlehen liegen qualifizierte Rangrücktrittserklärungen zu Grunde.



D. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzhielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind nach Versicherung der Geschäftsführung folgende Haftungsverhältnisse zu vermerken:
 Gewährleistungsverpflichtungen nach BGB
 Sicherungsübereignung der finanzierten Wirtschaftsgüter



E. Geschäftsführung und Stammkapital

Das Stammkapital beträgt 25.000,00 EUR und ist in voller Höhe eingefordert und eingezahlt.
Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer am Abschlussstichtag ist
Herr Thomas Baule




F. Ergebnisverwendung und Rücklagenbildung

Der Jahresabschluss wurde vor Verwendung aufgestellt.

Nach Beschluss der Gesellschafterversammlung soll der Jahresüberschuss in voller Höhe auf die neue Rechnung vorgetragen und mit dem Verlustvortrag aufgerechnet werden.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.7.2010 - 30.6.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 33.509,19 EUR.

1.7.2009 - 30.6.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 47.622,42 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.10.2011 festgestellt.


Rodenberg, den 28. Oktober 2011
gez. Thomas Baule

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