Research and experimental development on biotechnology
AS-Handels GmbH
Leisnerstraße 3A, 48163 Münster, DEUMaster Data
Basic information of the organization
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Norbert Dr. Martin since 8/1/2024 | Managing Director |
Beneficial Owners
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
Identified persons (1)
| Name | Ownership |
|---|---|
Valentin GreidererIMOG Consulting GmbH | 100.00% |
Shareholders
Company ownership and partner structure
1 shareholder
GmbH structure
Financial Report
Official financial statements and annual reports
AS-Handels GmbH (vormals: Socialis Sandersdorf GmbH)Münster (vormals: Sandersdorf-Brehna)Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018Anhang für das Geschäftsjahr 2018A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss Die AS-Handels GmbH i. L. hat ihren Sitz in 48163 Münster und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Münster (HRB Nr. 17633). Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG). Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, so dass zusätzliche Angaben hierzu nach § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB nicht erforderlich sind. Soweit ein Wahlrecht hinsichtlich einer Angabe in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung einerseits oder dem Anhang andererseits besteht, wurde dieses Wahlrecht aus Gründen der Übersichtlichkeit überwiegend zu Gunsten der Angabe im Anhang ausgeübt. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach den Vorschriften der §§ 265 - 277 HGB i. V. m. der Pflegebuchführungsverordnung. Die Ausweisstetigkeit i. S. von § 265 Abs. 1 HGB wird gewahrt. B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden, sofern nicht nachfolgend anderweitig erläutert, beibehalten. I. Anlagevermögen Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen bewertet. Als Nutzungsdauer wird bei Software drei Jahre zugrunde gelegt. Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Abschreibungen erfolgen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Bewegliche Anlagegüter werden linear abgeschrieben. Auf Zugänge bei beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens wird die Jahresabschreibung zeitanteilig verrechnet. II. Umlaufvermögen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden durch eine körperliche Bestandsaufnahme ermittelt. Die Bewertung erfolgt mit den Anschaffungskosten bei Anwendung zulässiger Bewertungsvereinfachungsverfahren. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken angesetzt. Neben Einzelwertberichtigungen zu Forderungen wird dem allgemeinen Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung zu Forderungen ausreichend Rechnung getragen. III. Rückstellungen Die Steuerrückstellungen und Sonstigen Rückstellungen werden so bemessen, dass sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung tragen. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden künftige Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt und eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag vorgenommen. Als Abzinsungssätze werden die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung monatlich ermittelt und bekannt gegeben werden. IV. Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert. Zu den Verbindlichkeiten und deren Laufzeiten wird auf den Verbindlichkeitenspiegel verwiesen. C. Erläuterungen zur Bilanz I. Angaben zur Aktivseite 1. Anlagevermögen Die Summe der Bruttowerte und der kumulierten Abschreibungen sowie die Zugänge und Abgänge des Geschäftsjahres ergeben sich aus dem Anlagennachweis in der nach Anlage 3 a zur PBV vorgeschriebenen Gliederung Anlagenspiegel DIN A3-Seite am Ende des Berichtes 2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Es bestehen Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 150.000,00 (Vorjahr: EUR 0,00). Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht (Vorjahr: EUR 0,00). II. Angaben zur Passivseite Verbindlichkeiten Die Restlaufzeiten gliedern sich wie folgt: Verbindlichkeitenspiegel
Es bestehen keine Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (Vorjahr: EUR 0,00). D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt entsprechend der Anlage 2 PBV. In den Sonstigen betrieblichen Erträgen sind folgende außergewöhnliche Erträge enthalten:
In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind folgende außergewöhnliche Aufwendungen enthalten:
E. Sonstige Angaben 1. Organe der Gesellschaft Geschäftsführer der Gesellschaft sind Frau Susanne Witter, vom 20.6.2017 bis 29.11.2018 Frau Nicole Greiderer, vom 29.11.2018 bis 6.12.2018 Frau Marianna Golova und ab 29.11.2018 Frau Olga Daudrich. 2. Arbeitnehmer Die Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich beschäftigten Mitarbeiter betrug 49,00 (Vorjahr: 53,00). 3. Haftungsverhältnisse Bürgschaften, Garantien und Patronatserklärungen wurden nicht abgegeben.
Münster, den 11. März 2020 gez. Susanne Witter (Geschäftsführerin) gez. Olga Daudrich (Geschäftsführerin) Weitere Unterlagen Der Jahresabschluss ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12. März 2020 festgestellt worden. AS-Handels GmbH i. L.
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| Stand 31.12.2018 | Stand 31.12.2017 | ||
| EUR | EUR | TEUR | |
| A. Anlagevermögen | |||
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 43,2 | |
| II. Sachanlagen | 0,00 | 23,8 | |
| III. Finanzanlagen | 26.020,00 | 1,2 | |
| 26.020,00 | 68,2 | ||
| B. Umlaufvermögen | |||
| I. Vorräte | 0,00 | 3,2 | |
| II. Forderungen und sonstige Ver- | |||
| mögensgegenstände | 1.097.845,48 | 253,2 | |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei | |||
| Kreditinstituten und Schecks | 149.031,84 | 86,6 | |
| 1.246.877,32 | 343,0 | ||
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,3 | |
| 1.272.897,32 | 411,5 | ||
|
Passiva |
|||
| Stand 31.12.2018 | Stand 31.12.2017 | ||
| EUR | EUR | TEUR | |
| A. Eigenkapital | |||
| I. Gezeichnetes/gewährtes Kapital | 25.000,00 | 25,0 | |
| II. Gewinn-/Verlustvortrag | 6.685,67 | 22,7 | |
| III. Jahresfehlbetrag/-überschuss | 11.220,04 | 29,4 | |
| 20.465,63 | 31,7 | ||
| B. Rückstellungen | 13.333,00 | 286,2 | |
| C. Verbindlichkeiten | 1.235.363,89 | 93,6 | |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 3.734,80 | 0,0 | |
| 1.272.897,32 | 411,5 |
Anlagennachweis zum 31. Dezember 2018
| Entwicklung der Anschaffungswerte | ||||
| Stand 1.1.2018 | Zugang | Abgang | Stand 31.12.2018 | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Anlagevermögen | ||||
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 74.993,04 | 1.654,10 | 76.647,14 | 0,00 |
| II. Sachanlagen | 35.742,14 | 283.268,28 | 319.010,42 | 0,00 |
| III. Finanzanlagen | 1.200,00 | 24.820,00 | 0,00 | 26.020,00 |
| 111.935,18 | 309.742,38 | 395.657,56 | 26.020,00 | |
| Entwicklung der Abschreibungen | ||||
| Stand 1.1.2018 | Zugang | Abgang | Stand 31.12.2018 | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Anlagevermögen | ||||
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 31.832,04 | 18.958,10 | 50.790,14 | 0,00 |
| II. Sachanlagen | 11.962,14 | 18.993,28 | 30.955,42 | 0,00 |
| III. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43.794,18 | 37.951,38 | 81.745,56 | 0,00 | |
| Buchwerte | ||
| Stand 31.12.2018 | Stand 31.12.2017 | |
| EUR | EUR | |
| Anlagevermögen | ||
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 43.161,00 |
| II. Sachanlagen | 0,00 | 23.780,00 |
| III. Finanzanlagen | 26.020,00 | 1.200,00 |
| 26.020,00 | 68.141,00 | |
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