Master Data

Registry
Register court Frankfurt am Main HRB 94490
Registered
7/21/2010
Industry
Agents involved in the sale of wine, sparkling wine and spiritsBuying and selling of own non-residential real estateAgents involved in the sale of furniture
Purpose
a) Im- und Export sowie Handel mit Waren aller Art, soweit keine Genehmigungspflicht besteht, insbesondere mit Maschinenanlagen und Lebensmitteln; b) Betrieb von Cafés; c) Anbahnung und Vermittlung von Geschäftsbeziehungen zwischen europäischen Unternehmen und Unternehmen aus GUS-Staaten; d) Unternehmens-, Vertriebs- und Marketingberatung sowie das Erbringen von damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen, soweit hierzu keine Genehmigung erforderlich ist; e) Vermittlung von Reisen und damit zusammenhängenden Dienstleistungen; f) An- und Verkauf von Immobilien sowie Verwaltung von Immobilien.

History

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Management

NameRole
Maksym Lapa
since 8/21/2012
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Maksym Lapa
UA-69114 Zaporizhzhia, Ukraine
€25,000
100.00%

Financial Report

MAIRUS GmbH

Bad Homburg v. d. Höhe

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 16.06.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ

Aktiva

2010
A. Anlagevermögen
II. Sachanlagen
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 34.000,00 €
II. Sachanlagen 34.000,00 €
A. Anlagevermögen 34.000,00 €
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 1.840,00 €
I. Vorräte 1.840,00 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00 €
4. sonstige Vermögensgegenstände 6.784,82 €
mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr 2.365,82 €
mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr und weniger als fünf Jahren 4.419,00 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 6.784,82 €
IV. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro 948,47 €
B. Umlaufvermögen 9.573,29 €
Summe Aktiva 43.573,29 €

Passiva

A. Eigenkapital
I. Kapital
Gezeichnetes Kapital
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital -12.500,00 €
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital
Gezeichnetes Kapital 12.500,00 €
I. Kapital 12.500,00 €
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -10.391,60 €
A. Eigenkapital 2.108,40 €
B. Rückstellungen
3. sonstige Rückstellungen 450,00 €
B. Rückstellungen 450,00 €
C. Verbindlichkeiten
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr 5.153,08 €
8. sonstige Verbindlichkeiten 35.861,81 €
mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr 6.436,81 €
mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr und weniger als fünf Jahren 29.425,00 €
C. Verbindlichkeiten 41.014,89 €
Summe Passiva 43.573,29 €

ANHANG

A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem gesetzlichen Gliederungsschema für kleine Kapitalgesellschaften.

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Anlagevermögen

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Beim Sachanlagevermögen erfolgten die planmäßigen Abschreibungen linear entsprechend den amtlichen AfA-Tabellen bzw. gemäß der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Dabei erfolgte die Abschreibung bei Zugängen pro rata temporis.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Umlaufvermögen

Die Bewertung der Forderungen erfolgte zum Nennwert.

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen bestehen keine nennenswerten erkennbaren Ausfallrisiken. (Pauschal-) Wertberichtigungen wurden deshalb nicht gebildet.

3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden von Rückstellungen und Verbindlichkeiten

Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bewertet.

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

4. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden von liquiden Mitteln

Liquide Mittel wurden zum Nennwert bewertet.

5. Grundlagen für die Umrechnung in Euro

Die Umrechnung in Euro erfolgte entsprechen den amtlichen Kursen auf den Tag der Durchführung der Transaktion. Die am Bilanzstichtag bestehenden US-Dollar Bankkonten werden grundsätzlich unter Zugrundelegung des geltenden Devisen-Geldkurses bewertet. Für die Umrechnung der sonstigen Fremdwährungspositionen in der Bilanz wurden die Verluste aus der Änderung der Umrechnungskurse berücksichtigt, während die unrealisierten Gewinne aus der Veränderung der Währungsparitäten keine Berücksichtigung fanden.

B. Erläuterung zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Restlaufzeit der ausgewiesenen Forderungen und sonstiger Vermögensgegenstände wurde in der Bilanz ausgewiesen.

Die sonstigen Rückstellungen sind grundsätzlich in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme angesetzt, alle bis zum Abschlussstichtag entstandenen und bis zum Tag der Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken wurden berücksichtigt. Sonstige Rückstellungen beinhalten Rückstellungen für Jahresabschluss- und Prüfungskosten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeit der ausgewiesenen Verbindlichkeiten wurde in der Bilanz ausgewiesen. Für die Verbindlichkeiten bestehen keine pfandrechtlichen Besicherungen.

II. Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

C. Sonstige Angaben

1.

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB bestanden nicht.

2.

Zum Geschäftsführer ist Herr Ruslan Shcherbakov, Bad Homburg v. d. Höhe bestellt.

3.

Dem Geschäftsführer wurden keine Kredite oder Vorschüsse gewährt.

4.

Im Geschäftsjahr 2010 erwirtschaftete die Gesellschaft einen Jahresfehlbetrag in Höhe von € 10.391,60. Es wird vorgeschlagen, den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

5.

Die GmbH wurde im Jahre 2010 gegründet. Folglich sind keine Vergleichswerte gem. § 265 Abs. 2 HGB vorhanden.

 

Frankfurt, den 16.12.2011

gez. Ruslan Shcherbakov

Datum der Feststellung: 28.12.2011

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