OPTIMAL Bau GmbHLiquidated

Master Data

Registry
Register court Friedberg HRB 5669
Registered
2/13/2003
Industry
Specialised construction activities in civil engineeringConstruction of utility projects for fluidsOther specialised construction activities in construction of buildings n.e.c.
Purpose
Die Ausführung von Hoch- und Tiefbauarbeiten.

History

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Management

NameRole
Zeljko Brankovic
since 10/5/2016
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
Zeljko Branovic
60.00%
40.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Zeljko Branovic
€15,000
60.00%
€10,000
40.00%

Financial Report

Optimal Bau GmbH

Büdingen, Hess

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Bilanz

Aktiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Anlagevermögen 1,00 16.703,00
I. Sachanlagen 1,00 16.703,00
B. Umlaufvermögen 39.968,23 13.350,04
I. Vorräte 7.500,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 10.339,35 13.310,18
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 22.128,88 39,86
Bilanzsumme, Summe Aktiva 39.969,23 30.053,04

Passiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Eigenkapital 21.516,62 4.374,34
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 20.625,66 21.299,71
III. Jahresüberschuss 17.142,28 674,05
B. Rückstellungen 1.000,00 1.570,00
C. Verbindlichkeiten 17.452,61 24.108,70
Bilanzsumme, Summe Passiva 39.969,23 30.053,04

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2006 - 31.12.2006
EUR
1.1.2005 - 31.12.2005
EUR
1. Rohergebnis 129.863,23 85.300,00
2. Personalaufwand -81.743,77 -66.334,20
a) Löhne und Gehälter -68.654,88 -60.378,91
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung -13.088,89 -5.955,29
3. Abschreibungen -1.010,00 -4.223,00
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs -1.010,00 -4.223,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen -31.048,27 -11.835,03
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,31 0,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -597,22 -2.017,72
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 15.464,28 890,05
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag 1.678,00 0,00
9. sonstige Steuern 0,00 -216,00
10. Jahresüberschuss 17.142,28 674,05

Anhang

Anhang für das Geschäftsjahr 2006

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz der Optimal Bau GmbH zum 31.12.2005 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechung übernommen.

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Als Abschreibungsmethode kam sowohl die degressive als auch die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs gem. § 6 Abs. 2 EStG voll abgeschrieben. Bei der Darstellung im Anlagenspiegel wird Vollabschreibungen im Anschaffungsjahr ein fiktiver Abgang im gleichen Jahr unterstellt.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. soweit erforderlich zum niedrigeren, beizulegenden Wert bewertet.

Die Bewertung der auf Valuta-Basis erworbenen Anteile an verbundenen Unternehmen erfolgte zu dem am Anschaffungstag maßgebenden Wechselkurs ohne Berücksichtigung der bis zum Bilanzstichtag eingetretenen Kursänderungen.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Die Herstellungskosten setzen sich aus den Einzelkosten sowie Material- und Fertigungsgemeinkosten zusammen. Fremdkapitalzinsen sind nicht berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung, berücksichtigt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Pensionsrückstellung beruht auf versicherungsmathematischen Berechnungen entsprechend den steuerlichen Regelungen.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Grundlagen der Währungsumrechnung

Im vorliegenden Jahresabschluss sind Währungsforderungen zum Tageskurs am Bilanzstichtag oder zu einem niedrigeren Kurs angesetzt. Währungsverbindlichkeiten sind zum Tageskurs am Bilanzstichtag bzw. einem höheren Kurs bewertet.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn Dmitri Marten.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

, den 26.02.2008

gez. Herr Marten

...........................................

Geschäftsführer

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