UpLog GmbHLiquidated

67663 Kaiserslautern, DEU

Master Data

Registry
Register court Kaiserslautern HRB 4081
Previous
DeskShare GmbH
Registered
12/27/2004
Industry
Computer consultancy activitiesDevelopment and programming of application softwareOther information technology and computer service activities
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung und der Vertrieb von Hardware, Software und internetbasierter Online-Services, insbesondere die Erbringung damit verbundener Dienstleistungen, sowie der Beratung und die Schulung auf diesem Gebiet.

History

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Management

NameRole
Mathias Kuhr
since 1/2/2018
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Mathias KuhrLinkware GmbH
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
€25,000
100.00%

Financial Report

DeskShare GmbH

Kaiserslautern

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 15.190,00 25.959,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.753,00 4.674,00
II. Sachanlagen 13.437,00 21.285,00
B. Umlaufvermögen 90.825,04 86.828,64
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 36.642,94 38.856,50
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 54.182,10 47.972,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten 199,92 933,27
Bilanzsumme, Summe Aktiva 106.214,96 113.720,91

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 44.021,14 32.950,93
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 7.950,93 5.758,14
III. Jahresüberschuss 11.070,21 2.192,79
B. Rückstellungen 2.550,70 2.959,00
C. Verbindlichkeiten 20.828,12 19.901,34
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 20.828,12 19.901,34
D. Rechnungsabgrenzungsposten 38.815,00 57.909,64
Bilanzsumme, Summe Passiva 106.214,96 113.720,91

Anhang


A. Allgemeine Angaben

Die Form der Darstellung des Jahresabschlusses wurde gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Es wurden erstmals die Regelungen nach dem BilMoG angewendet.

Zwecks differenzierterer Darstellung wurden die Bilanz und die GuV entsprechend der HGB-Mindestgliederung für große Kapitalgesellschaften aufgestellt. Bei dem Unternehmen selbst handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Ein Mitzugehörigkeitsvermerk war nicht anzubringen.

B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden auf der Grundlage des Handelsgesetzbuches erstellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Über die angewandten Bewertungsmethoden wird wie folgt berichtet:

Anlagevermögen:
Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechenden steuerlichen Vorschriften linear und ggf. degressiv vorgenommen.

Außerplanmäßige Abschreibungen sind im Berichtsjahr nicht vorgenommen worden.

Umlaufvermögen:
Bei der Ermittlung der Anschaffungskosten der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgte die Bewertung grundsätzlich auf der Basis direkt erfasster Einstandspreise. Das Gleiche gilt für den Waren- bzw. Materialbestand, soweit Umlaufvermögen RHB / Waren gegeben waren.

Bei der Ermittlung der aktivierten Herstellungskosten für unfertige Erzeugnisse wurde von dem Wert der ausgeführten Arbeiten ausgegangen, sofern zutreffend.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden zu Nennwerten erfasst. Dem Ausfall einzelner Forderungen wurde im Rahmen des Ausweises als Forderungsverluste Rechnung getragen.

Passivposten:

Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt.

Es war ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten einzustellen, für Leistungen, welche erst im Folgejahr erbracht werden müssen. Einzelaufzeichnungen dazu liegen vor.

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Abweichungen in den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Verhältnis zum Vorjahr liegen nicht vor.

Als passiver Rechnungsabgrenzungsposten wurden Einnahmen vor dem Schlussbilanz-stichtag, welche Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, abgegrenzt.

C. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr ist aus dem Anlagespiegel zu ersehen.

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr betragen 1.943,39 EUR (Vorjahr:  2.004,23 EUR).
 
Sonstige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr betragen 18.884,73 EUR (Vorjahr:  17.897,11 EUR).

D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden. Die planmäßigen Geschäftsjahresabschreibungen betragen 10.745,00 EUR (Vorjahr: 13.177,17 EUR) und entfallen voll auf das Sachanlagevermögen.

E. Sonstige Angaben

Im Jahr 2012 erfolgte keine Gewinnausschüttung.

Der Geschäftsführer der DeskShare GmbH im Berichtsjahr war Herr Mathias Kuhr.

Auf Vorschlag der Geschäftsführung hat die Gesellschafterversammlung beschlossen, das Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.02.2014 festgestellt.


Kaiserslautern, den 12. Februar 2014
gez. Mathias Kuhr
 

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