DES GmbHLiquidated

10557 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Rostock HRB 3479
Previous
Dudda Energiesysteme GmbH
Registered
5/26/1992
Industry
Engineering activities for technical building equipmentDevelopment of building projects for residential buildingsEngineering activities for structural design
Purpose
Planung, Projektierung und Entwicklung von Immobilien und Gebäuden aller Art

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Sven Braasch
since 6/17/2025
Procura
Jan Kleinhardt
since 6/17/2025
Procura
Paul Dudda
since 10/4/2022
Managing Director
Elke Dudda
since 12/1/2017
Procura
Fabian Gustav Köppen
since 7/29/2016
Managing Director

Beneficial Owners

Identified persons (3)

NameOwnership
Paul Dudda
45.90%
44.10%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Germany
€27,000
90.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

DES GmbH

Schwaan

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 936.311,20 707.762,15
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 51.325,00 106.512,00
II. Sachanlagen 234.790,00 93.269,00
III. Finanzanlagen 650.196,20 507.981,15
B. Umlaufvermögen 1.952.365,56 1.337.444,51
I. Vorräte 1.117.149,06 712.349,94
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 10.669.795,38 6.252.481,57
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 374.794,45 444.424,11
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 74.422,50 6.274,71
davon gegen Gesellschafter 106.989,95 41.039,07
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 460.422,05 180.670,46
C. Rechnungsabgrenzungsposten 118.094,77 104.455,30
davon Disagio 18.500,00 21.500,00
Aktiva 3.006.771,53 2.149.661,96

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.467.179,53 978.554,31
I. Gezeichnetes Kapital 30.000,00 30.000,00
II. Kapitalrücklage 219.222,00 219.222,00
III. Gewinnvortrag 729.332,31 708.793,12
IV. Jahresüberschuss 488.625,22 20.539,19
B. Rückstellungen 309.902,63 172.827,06
C. Verbindlichkeiten 1.229.689,37 998.280,59
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 572.782,33 398.280,59
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 656.907,04 600.000,00
Summe Passiva 3.006.771,53 2.149.661,96

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der DES GmbH Planung, Projektierung und Entwicklung wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Gesellschaftsvertrags zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde von den größenabhängigen Erleichterungen nach § 267 i.V.m. §§ 266  Abs. 1, 274a, 276 und 288 Abs. 1 HGB Gebrauch gemacht.

Darüber hinaus wurden Offenlegungserleichterungen nach § 326 Abs. 1 HGB in Anspruch genommen.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: DES GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Schwaan
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Rostock
Register-Nr.: 3479

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 800,00 wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 250,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu ihren Anschaffungskosten angesetzt und wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Zur Abdeckung des allgemeinen Ausfallrisikos wurde eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 3,27% auf den nicht einzelwertberichtigten Forderungsbestand vorgenommen.

Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 74.422,50 EUR (Vorjahr: 6.274,71 EUR).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 603.058,70 EUR. Die Wertpapierdepots wurden für das Darlehen der Ostseesparkasse verpfändet.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt  600.000,00 EUR (Vorjahr: 600.000,00 EUR).

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden: Die Wertpapierdepots wurden für das Darlehen der Ostseesparkasse verpfändet.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind die folgenden Haftungsverhältnisse zu vermerken:



Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB
Betrag

EUR
aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften
168.876,92
Summe
168.876,92


Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von 988.507,71 EUR sonstige finanzielle Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 71.

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten einzelner Gesellschafter-Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:

Kreditentwicklung
Betrag

EUR
Stand bisheriger Kredite
0,00
Rückzahlungen im Berichtsjahr
0,00
Neuvergaben im Berichtsjahr
69.000,00
=  neuer Kreditbestand
69.000,00
Kreditkonditionen neu vergebener Kredite

Auszahlungsbetrag

69.000,00
Zinssatz

3,00
Laufzeit

7 Jahre


UNTERZEICHNUNG

 

Schwaan, 09.01.2025

Fabian Köppen


DES GmbH

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 10.01.2025 festgestellt.

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Current insolvency proceedings

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