Anna Spree Betriebsgesellschaft mbH
Same addressOperation of arts facilities n.e.c.
Basic information of the organization
Indicators extracted from public financial statements
Changes published in the official company registry
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Marc Koppitz since 6/20/2025 | Procura |
Dirk Fischer since 9/16/2004 | Managing Director |
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
| Name | Ownership |
|---|---|
Sabine Luthe4S BusinessServices GmbH | 50.00% |
Dirk Luthe4S BusinessServices GmbH | 50.00% |
Company ownership and partner structure
1 shareholder
GmbH structure
Balance sheet accounts extracted from public financial statements
Official financial statements and annual reports
4S ServiceLogistics GmbHBerlinJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023Bilanz
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Die Gesellschaft ist aufgrund ihrer Umsatzerlöse und der Bilanzsumme eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Der Jahresabschluss der Gesellschaft ist nach den für Sie geltenden handelsrechtlichen und den sie ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt worden. Die Gliederung des Jahresabschlusses erfolgt nach den Vorschriften der §§ 266 - 277 HGB. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren. Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr, die Vorjahreszahlen sind vergleichbar. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Beim Jahresabschluss sind die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden vollständig übernommen worden. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Bei der Bilanzierung und Bewertung wurde der Grundsatz der Unternehmensfortführung beachtet. Zur Bewertung der einzelnen Vermögens- und Schuldposten bemerken wir Folgendes: Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten unter EUR 800,00 wurden aus Vereinfachungsgründen auch in der Handelsbilanz in einem Sammelposten zusammengefasst und über 5 Jahre abgeschrieben. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihren Anschaffungskosten oder zum niedrigeren beizulegenden Wert am Abschlussstichtag angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Wertberichtigungen Rechnung getragen. Liquide Mittel sind mit dem Nennbetrag bewertet. Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag, die als Aufwendungen für eine bestimmte Zeit danach zu erfassen sind. Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennbetrag und in Übereinstimmung mit dem Ausweis im Handelsregister ausgewiesen. Rückstellungen wurden gem. § 253 Abs.1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst. Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Angaben zur Bilanz Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr bestehen in Höhe von EUR 2.168,84 (Vorjahr: EUR 2.168,84). Hierbei handelt es sich um Kautionen für bestehende Mietverhältnisse in Höhe von EUR 2.168.84 (Vorjahr: EUR 2.168,84). Angabe zu Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen in Höhe von EUR 935.427,45 (Vorjahr: EUR 881.988,73). Sonstige Vermögensgegenstände In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Beträge enthalten, die erst nach dem Bilanzstichtag rechtlich entstehen. Dabei handelt es sich um Beträge, die erst nach dem Bilanzstichtag zu Einnahmen führen, aber zum Zweck der periodengerechten Gewinnermittlung bereits zum Bilanzstichtag als Einnahmen erfasst wurden. Eigenkapital Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 80.000,00 und ist mit dem Nennbetrag bilanziert. Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen in Höhe von EUR 100.816,02 (Vorjahr: EUR 69.832,94). sonstige Berichtsbestandteile
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