Master Data

Registry
Register court Friedberg HRB 6436
Registered
6/12/2007
Industry
Activities of agents involved in the sale of clothing accessoriesActivities of holding companiesAgents involved in the sale of furniture
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist die Vermittlung von Reisen und der Verkauf von Kleidung für Reisen, insbesondere Outdoor-Kleidung, Reisezubehör und Verkauf von Reisebüchern.Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar dienlich sind. Sie ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere gleichartige oder ähnliche Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

History

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Management

NameRole
Manuela Jakobi-Stamm
since 12/29/2014
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Zur Bitz 18, 61231 Bad Nauheim/Schwalheim
€25,000
100.00%

Financial Report

Reise Eck GmbH

Bad Nauheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.11.2010 bis zum 31.10.2011

Bilanz

Aktiva

31.10.2011
EUR
31.10.2010
EUR
A. Anlagevermögen 5.395,00 7.064,00
I. Sachanlagen 5.395,00 7.064,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.395,00 7.064,00
B. Umlaufvermögen 17.565,02 10.799,17
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 16.689,65 10.317,33
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 144,00 0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände 16.545,65 10.317,33
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 875,37 481,84
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 37.255,29 30.997,42
Bilanzsumme, Summe Aktiva 60.215,31 48.860,59

Passiva

31.10.2011
EUR
31.10.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 55.997,42 40.851,09
III. Jahresfehlbetrag 6.257,87 15.146,33
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 37.255,29 30.997,42
B. Rückstellungen 1.500,00 1.500,00
1. sonstige Rückstellungen 1.500,00 1.500,00
C. Verbindlichkeiten 58.715,31 47.360,59
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 4.225,94 19,52
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 4.225,94 19,52
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 5.874,00 3.059,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 5.874,00 3.059,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.733,98 5.252,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2.733,98 5.252,00
4. sonstige Verbindlichkeiten 45.881,39 39.030,07
davon aus Steuern 5.295,61 5.658,62
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 126,48 128,45
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 18.336,35 17.847,67
Bilanzsumme, Summe Passiva 60.215,31 48.860,59

Anhang

Grundlagen und Methoden

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2010/2010 wurde nach den Grundsätzen der §§ 238 ff HGB, insbesondere nach den Vorschriften für die Kapitalgesellschaften gem. §§ 264 HGB und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch gemacht.

Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S. 3 HGB verzichtet.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene Gegenstände des immateriellen Anlagevermögens wurden mit den Anschaffungs­kosten bewertet und, soweit sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear oder degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens, bis zu einem Wert von € 410,00, wurden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

Das Vorratsvermögen wurde zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskostenkosten bewertet.

Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Uneinbringliche Forderungen wurden in voller Höhe abgeschrieben.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet, wobei alle erkennbaren Risiken berücksichtigt wurden.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Sonstige Angaben

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage wieder.

Im Wirtschaftsjahr 2010/2011 waren durchschnittlich drei Personen beschäftigt.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Herr Raimund Eck

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresfehlbetrag beträgt 6.257,87 € .

Er wird in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen.

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