Master Data

Registry
Register court Freiburg HRB 7539
Registered
6/3/2005
Industry
Computer consultancy activitiesManagement activities of other holding companiesManagement of non-residential real estate on a fee or contract basis
Purpose
Die Verwaltung und Nutzung des der Gesellschaft gehörenden und künftig zu erwerbenden Vermögens sowie die Beratung im Bereich IT und Investment.

History

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Management

NameRole
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Friedrich Hansen
Maria-Theresia-Straße 25, 79102 Freiburg i. Br.
€25,000
100.00%

Holdings

NameOwnership
No data available

Financial Report

FH think GmbH

Freiburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 139.752,55 134.667,42
I. Sachanlagen 1.211,00 1.946,00
II. Finanzanlagen 138.541,55 132.721,42
B. Umlaufvermögen 6.819,93 11.902,81
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5.879,08 6.278,82
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 940,85 5.623,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten 57,50 57,50
Bilanzsumme, Summe Aktiva 146.629,98 146.627,73

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 121.586,65 126.448,34
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 101.448,34 105.739,83
III. Jahresfehlbetrag 4.861,69 4.291,49
B. Rückstellungen 3.200,00 3.050,00
C. Verbindlichkeiten 21.843,33 17.129,39
Bilanzsumme, Summe Passiva 146.629,98 146.627,73

Anhang

für das Geschäftsjahr 2010

1. Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Durch die erstmalige Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) haben sich keine Veränderungen bei den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ergeben.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

2. Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Der aus den Vorjahren ausgewiesene Sammelposten für Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten im Einzelnen von mehr als € 150,00 bis € 1.000,00 wird unverändert fortgeführt und entsprechend seiner Laufzeit aufgelöst.

Die Beteiligungen und die Wertpapiere des Anlagevermögens sind zu Anschaffungskosten einschließlich aktivierungspflichtigerAnschaffungsnebenkosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

3. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 5.879,08 0,00 6.278,82 0,00

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Jahresabschlusserstellung.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit bis
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit bis
1 Jahr
Sonstige Verbindlichkeiten 21.843,33 21.843,33 17.129,39 17.129,39

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter von € 20.990,40 (Vorjahr: € 16.324,68) enthalten.

4. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Friedrich Hansen

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Anteilsbesitz

An den nachfolgend aufgeführten Unternehmen besteht ein Anteilsbesitz von mindestens 20 %:

Name und Sitz der
Gesellschaft
Anteil am Kapital in % Eigenkapital in Tsd. Ergebnis in Tsd. Geschäftsjahr
EOD GmbH 29,2

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Freiburg, den 08. März 2012

Friedrich Hansen

Anlagespiegel

31.12.2010
EUR
1.1.2010 - 31.12.2010
EUR
1.1.2010
EUR
31.12.2009
EUR
Summe Anlagevermögen, Stand Buchwerte zum Ende der Periode   139.752,55   134.667,42
Summe Anlagevermögen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode 145.733,70   139.913,57  
Summe, Zugänge (brutto)   5.960,89    
Summe, Abgänge (brutto)   140,76    
Summe, Umbuchungen   0,00    
Summe Anlagevermögen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode   145.733,70    
Summe Anlagevermögen, Abschreibungen (kumuliert) zum Anfang der Periode 5.981,15      
Zugänge (brutto)   875,76    
Abgänge (brutto)   140,76    
Umbuchungen   0,00    
Außerplanmäßige Abschreibungen   0,00    
Summe Anlagevermögen, Abschreibungen (kumuliert) zum Ende der Periode   5.981,15    
Anlagespiegel, Summe Sachanlagen, Stand Buchwerte zum Ende der Periode   1.211,00   1.946,00
Anlagespiegel, Summe Sachanlagen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode 7.192,15   7.192,15  
Zugänge (brutto)   140,76    
Abgänge (brutto)   140,76    
Umbuchungen (brutto)   0,00    
Anlagespiegel, Summe Sachanlagen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode   7.192,15    
Summe Sachanlagen, Abschreibungen (kumuliert) zum Anfang der Periode 5.981,15      
Zugänge (brutto)   875,76    
Abgänge (brutto)   140,76    
Umbuchungen   0,00    
Außerplanmäßige Abschreibungen   0,00    
Summe Sachanlagen, Abschreibungen (kumuliert) zum Ende der Periode   5.981,15    
Anlagespiegel, Summe Finanzanlagen,Stand Buchwerte zum Ende der Periode   138.541,55   132.721,42
Anlagespiegel, Summe Finanzanlagen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode 138.541,55   132.721,42  
Zugänge (brutto)   5.820,13    
Abgänge (brutto)   0,00    
Umbuchungen (brutto)   0,00    
Anlagespiegel, Summe Finanzanlagen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode   138.541,55    
Summe Finanzanlagen, Abschreibungen (kumuliert) zum Anfang der Periode 0,00      
Zugänge (brutto)   0,00    
Abgänge (brutto)   0,00    
Umbuchungen   0,00    
Außerplanmäßige Abschreibungen   0,00    
Summe Finanzanlagen, Abschreibungen (kumuliert) zum Ende der Periode   0,00    

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 8.3.2012.

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