KALTOFEN TTA-GmbHLiquidated

09526 Olbernhau, DEU

Master Data

Registry
Register court Chemnitz HRB 26004
Registered
8/11/2010
Industry
Construction of utility projects for fluidsSpecialised construction activities in civil engineeringConstruction of other civil engineering projects n.e.c. (except of industrial facilities)
Purpose
Erbringung von Tiefbau- und Abbruchleistungen

History

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Management

NameRole
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

09526 Pfaffroda-Dörnthal
€25,000
100.00%

Financial Report

KALTOFEN TTA-GmbH

Pfaffroda

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 688,00 0,00
I. Sachanlagen 688,00 0,00
B. Umlaufvermögen 145.169,30 156.321,81
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 13.042,60 10.100,42
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 132.126,70 146.221,39
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.191,47 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 149.048,77 156.321,81

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 46.760,51 29.313,64
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -11.900,00 -11.900,00
2. eingefordertes Kapital 13.100,00 13.100,00
II. Gewinnvortrag 16.213,64 0,00
III. Jahresüberschuss 17.446,87 16.213,64
B. Rückstellungen 25.115,59 12.386,59
C. Verbindlichkeiten 77.172,67 114.621,58
Bilanzsumme, Summe Passiva 149.048,77 156.321,81

Anhang für das Geschäftsjahr 2011


I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne  der §§ 264, 267 I HGB auf.

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 I HGB).

Verbindlichkeiten werden mit ihren Rückzahlungsbeträgen bilanziert. Flüssi­ge Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt (§ 253 I HGB).

III. Angaben zur Bilanz

Die Darstellung und Entwicklung des Anlagevermögens ergeben sich aus einer gesonderten Anlage zur Bilanz (Anlagespiegel). Die Abschreibungen des Geschäftsjahres ergeben sich ebenfalls aus der Anlage (§ 268 II HGB).

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich wie folgt:
  

Verbindlichkeiten
Stand
Restlaufzeit
Restlaufzeit
 
31.12.2011
bis zu 1 Jahr
über 5 Jahre
 
TEUR
TEUR
TEUR
gegenüber Kreditinstituten
-
-
-
aus Lieferungen und Leistungen
0,6
0,6
-
 
0,6
0,6
-


Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen besteht der übliche Eigentumsvorbehalt.


IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 II HGB) aufgestellt.

V. Sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Un­ternehmens - unverändert - geführt durch den Geschäftsführer Herrn Stefan Kaltofen.

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkun­gen des § 181 BGB befreit.

Pfaffroda-Dörnthal, 08.03.2013

Stefan Kaltofen
Geschäftsführer
  

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 08.03.2013 festgestellt.

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