Master Data

Registry
Register court Mannheim HRB 441199
Registered
11/4/1991
Industry
Operation of terminal facilities for passenger transport, including bus stationsActivities of holding companiesScheduled passenger transport by road
Purpose
ist die Durchführung von Transporten aller Art sowie die Vornahme und Ausführung aller damit zusammenhängender Geschäfte und Handlungen, soweit diese zur Erreichung des Gesellschaftszwecks dienlich erscheinen und den Gesellschaftszweck zu fördern geeignet sind.

History

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Management

NameRole
Friedbert Rapp
since 5/3/2006
Managing Director

Financial Report

Rapp-Trans. GmbH

Mosbach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 46.632,00 58.904,00
I. Sachanlagen 46.482,00 58.754,00
II. Finanzanlagen 150,00 150,00
B. Umlaufvermögen 39.387,79 58.624,65
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 30.553,96 25.922,36
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 8.833,83 32.702,29
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.773,48 4.853,44
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 11.069,02 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 99.862,29 122.382,09

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 6.518,04
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinn- /Verlustvortrag 0,00 -25.230,52
III. Bilanzverlust 36.633,61 -6.183,97
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 11.069,02 0,00
B. Rückstellungen 4.000,00 3.800,00
C. Verbindlichkeiten 95.862,29 112.064,05
Bilanzsumme, Summe Passiva 99.862,29 122.382,09

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Rapp-Trans. GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Angaben, die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
 
2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden orientieren sich grundsätzlich an den handelsrechtlichen Bestimmungen. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Abweichungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Verhältnis zum Vorjahr liegen nicht vor. Über die angewandten Methoden berichten wir wie folgt:

2.2 Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde mit den Anschaffungskosten bewertet und, soweit abnutzbar, unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Nutzungsdauer planmäßig abgeschrieben. Die planmäßigen Abschreibungen wurden entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear  vorgenommen. Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis in Höhe von Euro 410,00 wurden im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben.
Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt.

2.3 Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, Kassenbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.
Bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird das Ausfallrisiko durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

2.4 Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

2.5 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

3.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind enthalten:
- Laufzeit bis zu 1 Jahr Euro 30.553,96
- Forderungen gegenüber Gesellschaftern Euro 257,00

3.2 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

In dem Rechnungsabgrenzungsposten ist eine Leasingsondervorauszahlung in Höhe von Euro 10.400,00 enthalten, welche auf die Laufzeit des Leasingvertrages abgeschrieben wird. Im Jahr 2010 beträgt der Aufwand Euro 2.079,96.

3.3 Eigenkapital

Das zum Nennwert gezeichnete Kapital (Stammkapital) ist in voller Höhe eingezahlt.

3.4 Rückstellungen

Die Vorjahresrückstellungen wurden bestimmungsgemäß verbraucht bzw., soweit die zugrundeliegenden Verpflichtungen fortbestehen, beibehalten und gegebenenfalls an die Erfordernisse zum Geschäftsjahresende angepasst. Freie Spitzen wurden zu Gunsten des Ertrags aufgelöst; außerdem wurden Rückstellungen aufgelöst, wenn die Gründe entfallen sind.

3.5 Aufgliederung der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte

Die nachfolgende Darstellung zeigt Restlaufzeiten und Sicherungsrechte der in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten:
- Verbindlichkeiten Laufzeit < 1 Jahr Euro 71.862,29
- Verbindlichkeiten Laufzeit > 5 Jahre Euro 24.000,00
Ein Teil der Verbindlichkeiten ist gesichert durch:
- Eigentumsvorbehalte der Lieferanten Euro 43.259,84
- Bürgschaft Gesellschafter Euro 42.453,45

3.6 Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt den Gesellschaftern zur Beschlussfassung vor, das Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

4. Sonstige Pflichtangaben

4.1 Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch den alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer Herrn Friedbert Rapp geführt.
Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

4.2 Vergütung der Geschäftsführer

Auf die Angabe der Bezüge für Organmitglieder wird gem. § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Mosbach, den 10. Mai 2011

Friedbert Rapp  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.07.2011 festgestellt.

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