Pegenau Software GmbH
Pappelweg 1, 99610 Sömmerda, DEUMaster Data
Basic information of the organization
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Stefan Pegenau since 1/25/2013 | Managing Director |
Beneficial Owners
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
Identified persons (1)
| Name | Ownership |
|---|---|
| 100.00% |
Shareholders
Company ownership and partner structure
1 shareholder
GmbH structure
Financial Report
Official financial statements and annual reports
Pegenau Software GmbHSömmerdaJahresabschluss zum 31. Dezember 2010Bilanz für OffenlegungszweckeAKTIVA
PASSIVA
Anhang für OffenlegungszweckeAnhang 2010Allgemeine Angaben zum JahresabschlussDie Gesellschaft wurde gemäß Gründungsurkunde des Notars Dr. Reinhard Rothe, Sömmerda, am 14. März 1997 errichtet. Die Gesellschaft gilt gemäß § 267 Abs. 1 HGB als kleine Kapitalgesellschaft. Der vorliegende Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB gewählt. Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt. Durchbrechung der Darstellungs- und Methodenstetigkeit aufgrund erstmaliger Anwendung des BilMoGZum 01. Januar 2010 wurde der Jahresabschluss auf die neuen Vorschriften des BilMoG angepasst. Daher konnte der Grundsatz der Ansatz-, Bewertungs- und Ausweisstetigkeit nicht vollständig angewandt werden (Art. 67 Abs. 8 S. 1 EGHGB). Bilanzierungs- und BewertungsgrundsätzeBilanzierungsmethodenDie Wertansätze in der Bilanz der Pegenau GmbH zum 31. Dezember 2009 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechung übernommen. Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktiva sind nicht mit Posten der Passiva und Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet. BewertungsmethodenDie Bewertungsmethoden entsprechen den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung. Im Jahresabschluss ausgewiesene Schuld- und Vermögensgegenstände wurden zum Abschlussstichtag einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt, soweit sie am Abschlussstichtag realisiert sind. Auf Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung angewandte Bilanzierungs- und BewertungsmethodenDas Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, bei abnutzbaren Vermögensgegenständen vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die Zugänge werden entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Die Abschreibungsdauern und -arten für die Vermögensgegenstände, die sich vor der Erstanwendung des BilMoG im Anlagevermögen befunden haben, werden fortgeführt. Die Vorräte werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. mit den niedrigeren beizulegenden Werten am Abschlussstichtag angesetzt. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Forderungen gegen Gesellschafter sind grundsätzlich zum Nennwert angesetzt. Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt und berücksichtigen alle bis zum Abschlussstichtag entstandenen und bis zur Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und Verpflichtungen. Die Dotierung erfolgte mit dem vorsichtig geschätzten Erfüllungsbetrag. Die Verbindlichkeiten wurden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt. Erläuterungen zur BilanzEigenkapitalgezeichnetes KapitalDas gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt DM 50.000,00 (EUR 25.564,59) und wurde bislang noch nicht auf EUR umgestellt. Es ist vollständig eingezahlt. KapitalrücklagenDie Kapitalrücklagen setzen sich ausschließlich aus freiwilligen Zuzahlungen gem. § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB in Höhe von EUR 1.423,43 im Berichtsjahr (Vorjahr: EUR 1.423,43) zusammen. Rückstellungensonstige RückstellungenDie sonstigen Rückstellungen betragen EUR 3.000,00 und beinhalten die Aufwendungen für den Jahresabschluss. VerbindlichkeitenDie Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen passiviert. Davon sind EUR 27.236,59 innerhalb eines Jahres fällig. Davon sind EUR 10.726,50 durch branchenüblichen Eigentumsvorbehalt und EUR 8.683,51 durch Sicherungsübereignung des finanzierten Wirtschaftsgutes gesichert. Erläuterungen zur Gewinn- und VerlustrechnungDie Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt. Die Steuern vom Einkommen und Ertrag belasten in voller Höhe das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit. Soweit einzelne Posten einen Betrag enthalten, der für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes nicht erheblich ist, wurden diese zusammengefasst. Sonstige PflichtangabenGeschäftsführungDie Gesellschaft wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr 2010 durch den alleinigen Geschäftsführer vertreten: Friedemann Pegenau, Programmierer, Schallenburg Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und von den Vorschriften des § 181 BGB befreit. Die Angabe der Vergütung der Geschäftsführung unterbleibt gem. § 286 Abs. 4 HGB. Angaben gem. 42 Abs. 3 GmbHGForderungen gegen Gesellschafter bestehen am Abschlussstichtag in Höhe von EUR 200.744,44 (Vorjahr: TEUR 174). Schallenburg, den 12. Dezember 2011 Gez. Friedemann Pegenau Geschäftsführer Feststellung des JahresabschlussesDie Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2010 erfolgte am 19. Dezember 2011. |
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