Wool.rec GmbHLiquidated

10789 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 215700
Registered
9/9/2002
Industry
Manufacture of glass fibresManufacture of refractory productsManufacture of plastic packing goods
Purpose
Aufarbeiten und Verarbeiten von Mineral- und Glasfasern und deren Verwertung sowie Herstellung eines Produkts namens "woolit" zur Porosierung und Füllstoff für Ton- und Ziegelprodukte und Handel mit solchen und artverwandten Stoffen.

History

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Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€25,000
100.00%

Financial Report

Wool.rec GmbH Aufbereitung von Mineralfaserstoffen

Braunfels-Tiefenbach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 788.278,00 932.515,00
I. Sachanlagen 788.278,00 932.515,00
B. Umlaufvermögen 1.136.419,24 1.253.553,93
I. Vorräte 91.808,70 79.740,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 716.615,58 617.031,47
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 241.106,29 209.548,04
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 327.994,96 556.782,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten 25.025,05 31.813,89
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.949.722,29 2.217.882,82

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 327.536,91 416.482,31
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 391.482,31 377.119,57
III. Jahresfehlbetrag 88.945,40 -14.362,74
B. Rückstellungen 136.121,51 162.087,44
C. Verbindlichkeiten 1.486.023,41 1.639.197,87
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 478.556,04 400.063,62
D. Passive latente Steuern 40,46 115,20
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.949.722,29 2.217.882,82

Anhang

für das Geschäftsjahr 2011

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss wurde vor Gewinnverwendung aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen oder zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten bewertet. Diese umfassen neben den Material- und den Fertigungseinzelkosten auch angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie den anteiligen Werteverzehr des Anlagevermögens.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen worden.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 292.746,00 Euro (Vorjahr 258.179,86 Euro) ausgewiesen.

Die zum Bilanzstichtag bestehenden Forderungen

gliedern sich sie folgt:

Forderungen mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr in Höhe von 408.556,01 Euro.

Forderungen mit einer Restlaufzeit größer 1 Jahr in Höhe von 292.804,14 Euro.

Eigenkapital

Das Stammkapital beträgt 25.000,00 Euro und ist voll einbezahlt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Gewährleistungsverpflichtungen, Urlaubsverpflichtungen, Aufbewahrungen, Instandhaltungen, Abfallbeseitigung u. Abschlusskosten.

Verbindlichkeiten

Die zum Bilanzstichtag bestehenden Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr in Höhe von 375.956,84 Euro.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre in Höhe von 7.750,00 Euro.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer 5 Jahre in Höhe von 1.087.061,14 Euro.

Die Verbindlichkeiten sind durch Bürgschaft des Gesellschafters besichert.

Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei

Edwin Fritsch.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 5.9.2012.

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