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Register court Kiel HRB 10316 KI
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Extax - Projekt - Management GmbHTimm Barnstedt Grundvermögens GmbH
Registered
1/23/2006
Industry
Development of building projects for residential buildingsBuying and selling of own non-residential real estateDevelopment of building projects for other buildings and constructions
Purpose
Handel mit Immobilien, deren Erschließung und Vertrieb, insbesondere auch als Bauträger.

History

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Management

NameRole
Grzegorz Kompala
since 2/28/2011
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Barnstedt Family Trust Stiftung bürgerlichen Rechts
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Timm Barnstedt Holding GmbH
Germany
€25,000
100.00%

Financial Report

Timm Barnstedt Grundvermögens GmbH

Lütjenburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen 621.147,01 620.433,51
I. Sachanlagen 621.147,01 620.433,51
B. Umlaufvermögen 219.048,80 187.180,29
I. Vorräte 91.503,49 151.105,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 126.917,79 19.949,51
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 24.234,58 17.960,51
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 627,52 16.125,78
Bilanzsumme, Summe Aktiva 840.195,81 807.613,80

Passiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 77.289,21 60.360,37
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 15.000,00 15.000,00
III. Gewinnrücklagen 451,68 451,68
IV. Gewinnvortrag 19.908,69 -46.641,83
V. Jahresüberschuss 16.928,84 66.550,52
B. Rückstellungen 18.656,85 16.806,85
C. Verbindlichkeiten 744.249,75 729.638,05
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 185.297,36 28.683,52
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 808,53
Bilanzsumme, Summe Passiva 840.195,81 807.613,80

Anhang zum Jahresabschluss 31. Dezember 2007


Timm Barnstedt Grundvermögens GmbH


I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft wendet die Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften der §238 ff. des Handelsgesetzbuches an. Ergänzend zu diesen Vorschriften wa­ren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S. von § 267 Abs. 1 HGB, da die dort ge­nannten Größenmerkmale nicht überschritten wurden.

 Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Die beweglichen Anlagegüter wurden nach Maßgabe der jeweils kürzesten steuerlich für zulässig gehaltenen Nutzungsdauer in der Regel linear abge­schrieben

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit Einzelanschaffungskos­ten bis zu Euro 410,00 werden, gemäß §6 Abs. 2 EStG, im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Bei beweglichen Anlagegütern wird auf Zugänge zeitanteilig pro rata temporis abgeschrieben.

Außerplanmäßige Abschreibungen wurden im Geschäftsjahr nicht vorgenom­men.

Die Vorräte sind zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwert­prinzips bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungs­kosten bewertet.

Die Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit ihren Rückzahlungsbeträgen an­gesetzt worden.

Die Rückstellungen wurden für erkennbare Risiken und ungewisse Verbind­lichkeiten nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung gebildet.


III. Einzelangaben zur Bilanz
  

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen enthalten ausschließlich Forderungen aus Warenlieferungen und Leistungen. Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten Mietforde­rungen in Höhe von 3.978,00 EUR und Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von EUR 5.995,37 bzw. gegen Geschäftsführer in Höhe von EUR 24.234,58, sowie Forderungen aus Steuererstattungen in Höhe von EUR 19.436,92.

  
2. Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt Euro 25.000,00.


3. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten die Kosten für die Aufstellung des Jahresabschlusses mit 3.500,00 EUR.
  

4. Verbindlichkeiten


Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren und die gegebenen Sicherheiten sind dem folgenden Verbindlich­keitenspiegel zu entnehmen:

 
 
Gesamt-
betrag
31.12.2007


Davon mit einer Restlauf­zeit von
über 5 Jahren


Gesicherte
Beträge




Art der
Sicherheit

1.
Verbindlichkeiten
gegenüber
Kreditinstituten


611.923,35


558.952,39


558.952,39


1,2
2.
Verbindlichkeiten aus Liefe­rungen und Leistungen

9.652,10

0

0
 
3.
Sonstige Verbindlichkeiten
122.674,30
0
 
0
 
 
- davon gg. Gesellschaftern
0
0
0
 
 
 
- davon im Rahmen der
    sozialen Sicherheit

0
 

0
 
0
 
 
-   davon aus Steuern
 
44.937,88
0
0
 

1 = Bürgschaften
2 = Grundpfandrechte
3 = Sicherungsübereignung


6. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen
Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen liegen nicht vor.
  

7. Verwendung des Jahresergebnisses


Der Jahresüberschuss soll auf Vorschlag der Geschäftsführung auf neue Rechnung vorgetragen werden. Der Jahresabschluss wurde ohne Berücksich­tigung der Ergebnisverwendung aufgestellt.

IV. Sonstige Angaben

Die Geschäftsführung lag im Wirtschaftsjahr 2007 bei:

Timm Barnstedt , Hamburg


Lütjenburg, den 12. November 2008


 Timm Barnstedt
 Geschäftsführer

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