Value Investments GmbHLiquidated

10625 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 103938
Previous
Briliant 367. GmbH
Registered
10/2/2006
Industry
Venture capital investment companiesManagement activities of other holding companiesActivities of holding companies
Purpose
Die Verwaltung eigenen Vermögens.

History

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Management

NameRole
Juana Parra Herrera
since 11/29/2010
Managing Director

Financial Report

Value Investments GmbH

Berlin

BILANZ zum 31. Dezember 2008

Value Investments GmbH, Bayerische Straße 15, 10707 Berlin

AKTIVA

2008
EUR
2007
EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 587,00 0,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 411.769,00 420.756,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.636,00 11.708,00
413.405,00 432.464,00
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00 2.492,72
- davon mit einer Restlaufzeit von unter 1 Jahr EUR 0,00 / Vj: 2.492,72
2. Sonstige Vermögensgegenstände 8.855,25 4.706,73
- davon mit einer Restlaufzeit von unter 1 Jahr EUR 8.855,25 / Vj: 4.706,73
3. Umsatzsteuerforderung 3.837,01 0,00
12.692,26 7.199,45
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 16.635,50 30.567,55
SUMME Aktiva 443.319,76 470.231,00

PASSIVA

2008
EUR
2007
EUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinn- und Verlustvortrag 24.378,29 -1.385,41
III. Jahresüberschuss 0,00 25.763,70
IV. Jahresfehlbetrag -10.147,38 0,00
buchmäßiges Eigenkapital 39.230,91 49.378,29
B. SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGEANTEIL 12.000,00 12.000,00
C. RÜCKSTELLUNGEN
1. Steuerrückstellungen 0,00 15.621,54
2. Sonstige Rückstellungen 2.000,00 2.000,00
2.000,00 17.621,54
D. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 350.000,00 350.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit von 1-5 Jahren EUR 350.000,00 / Vj: 350.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.005,17 12.865,39
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 1.005,17 / Vj: 12.865,39
3. Sonstige Verbindlichkeiten 39.083,68 20.916,04
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 39.083,68 / Vj: 20.916,04
- davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern EUR 36.432,51 / Vj: 407,77
- davon aus Steuern EUR 2.651,17 / Vj: 8.005,02
4. Umsatzsteuerverbindlichkeit 0,00 7.449,74
390.088,85 391.231,17
SUMME Passiva 443.319,76 470.231,00

III. Erläuterungen zur Bilanz

1. Ausleihungen gegenüber den Gesellschaftern sind nicht erfolgt.

2. Forderungen gegenüber den Gesellschaftern sind im Berichtsjahr nicht ausgewiesen

3. Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern sind im Berichtsjahr in Höhe von 36.432,51 € unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

4. Die Verbindlichkeiten betragen zum Bilanzstichtag € 390.088,85

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch eine Grundschuld besichert.

5. Zum Bilanzstichtag bestehen keine Haftungsverhältnisse.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist im Berichtsjahr mit 0 € Steuern belastet.

2. Die Anzahl der Beschäftigten im Angestelltenverhältnis beträgt 2008 durchschnittlich 1 Person.

V. Sonstige Angaben

1. Der Geschäftsführung gehörten und gehören an:

 

Herr Achim Laschewsky

Anhang

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2008 ist nach den Vorschriften der §§ 242 ff. i. V. m. § 264 HGB aufgestellt worden.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt worden.

Die Gesellschaft hat als kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB teilweise von den größenabhängigen Erleichterungen des § 288 HGB Gebrauch gemacht. Die Geschäftsführung der Gesellschaft macht unter Beachtung der Vorschriften der §§ 284 ff. HGB folgende Angaben:

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Abweichungen von der Darstellungsstetigkeit in Bilanz und GuV sind im Berichtsjahr nicht erfolgt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Die Bewertung der Bilanzposten erfolgte unter Beachtung der Vorschriften der §§ 252 ff. HGB und der maßgeblichen steuerlichen Vorschriften.

2. Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert. Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens im Sinne des § 6 Abs. 2a EStG werden in einem Sammelposten zusammengefasst. Der Sammelposten wird linear über 5 Jahre aufgelöst.

3. Der Ansatz der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zum Nominalwert. Erkennbare Ausfallrisiken werden durch individuelle Abschläge berücksichtigt. Uneinbringliche Forderungen sind ausgebucht.

4. Flüssige Mittel werden zu Nennwerten bewertet.

5. Die Rückstellungen sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung so bemessen, dass allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung getragen wird.

6. Die Verbindlichkeiten werden zu Rückzahlungsbeträgen angesetzt bzw. mit dem höheren Stichtagskurs am Bilanzstichtag bewertet.

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