Master Data

Registry
Register court Regensburg HRB 13461
Previous
Graf Hardenberg AG
Registered
5/28/2004
Industry
Computer consultancy activitiesOther information technology and computer service activitiesOther information service activities
Purpose
Herstellung, Entwicklung und Vermarktung sowie Verkauf von Dienstleistungsprodukten sowie Hard- und Software in den Bereichen Internet, e-Commerce und Informationstechnologien sowie individuelle Beratungen, Produktmarketing, Werbung, Vermittlung von Werbeflächen und Werbeträgern, u.a. auf Internetseiten sowie sonstige Dienstleistungen in den vorgenannten Geschäftsfeldern.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Beate Maria Blaumoser
since 5/13/2025
Procura
Martin Kluge
since 12/13/2021
Board Member
Robert Spandl
since 5/28/2018
Board Member

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Vautron Rechenzentrum AG

Regensburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 24.524,50 26.658,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 9.241,00 12.942,00
II. Sachanlagen 14.617,00 13.050,00
III. Finanzanlagen 666,50 666,50
B. Umlaufvermögen 2.305.983,84 5.885.393,81
I. Vorräte 324.669,92 333.835,24
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.630.169,78 5.096.086,19
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 330.637,35 402.240,68
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 351.144,14 455.472,38
C. Rechnungsabgrenzungsposten 24.869,06 17.528,96
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.355.377,40 5.929.581,27

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 712.086,54 751.913,56
I. gezeichnetes Kapital 560.000,00 560.000,00
II. Gewinnvortrag 7.250,56 -6.609,74
III. Jahresüberschuss 144.835,98 198.523,30
B. Rückstellungen 127.399,13 112.979,21
C. Verbindlichkeiten 1.407.356,39 4.952.996,91
D. Rechnungsabgrenzungsposten 108.535,34 111.691,59
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.355.377,40 5.929.581,27

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

I. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

II. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungskosten ausgewiesen.

Abnutzbare immaterielle Vermögensgegenstande werden planmäßig abgeschrieben.

2. Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

3. Finanzanlagen

Das Finanzanlagevermögen wird mit dem Nennbetrag unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

4. Vorräte

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Die Bewertung erfolgte durch den Auftraggeber und wurde ungeprüft übernommen.

5. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

6. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden gem. § 250 Abs. 1 HGB gebildet.

7. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

8. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

9. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden gem. § 250 Abs. 1 HGB gebildet.

10. Bilanzielle Geschäfts- oder Firmenwerte

Geschäfts- oder Firmenwerte mit einer Nutzungsdauer von mehr als 5 Jahren betragen zum Bilanzstichtag 9.239,00 €. Diese werden über eine voraussichtliche wirtschaftliche Nutzungsdauer von 15 Jahren planmäßig abgeschrieben.

11. Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Zum Bilanzstichtag bestanden Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen i.H.v. 512.924,50 €. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestanden zum Bilanzstichtag in Höhe von 765.217,39 €.

12. Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse gem. § 251 Abs. 1 i.V.m. § 268 Abs. 7 HGB.

13. Beteiligungsverhältnisse

Die Gesellschaft ist 100%ige Tochtergesellschaft der Firma 1st. Gelox GmbH mit Sitz in Regensburg.

14. Vorschüsse und Kreditgewährung gegenüber Mitgliedern des Geschäftsführungs- und Aufsichtsratsorgans

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Forderungen gegenüber Mitgliedern des Geschäftsführungs- und Aufsichtsratsorgans.

15. Angaben nach § 160 (1) Nr. 3 und 4 AktG

Das Grundkapital beträgt 560.000,00 € und setzt sich aus 560.000 Inhaberaktien zu 1,00 € je Stück zusammen.

B. Sonstige Pflichtangaben

I. Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

(1) Vorstand

Familienname Vorname Funktion Vertretungsbefugnis
Seelus Dr. Felix Vorstand Allein
Spandl Robert Vorstand Gesamt
Kluge Martin Vorstand Gesamt

(2) Aufsichtsrat / Beirat

Familienname Vorname Funktion
Fleischmann Franz Aufsichtsratsvorsitzender
Liebl Heidi Aufsichtsrat
Datzer Rainer Aufsichtsrat

II. Handelsregister

Die Gesellschaft ist beim Handelsregister des Amtsgerichtses Regensburg unter der HRB Nummer 13461 eingetragen.

III. Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt € 0,00.

Verbindlichkeiten sind nicht durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert.

IV. Angaben zu beschäftigten Arbeitnehmern

Im Wirtschaftsjahr waren durchschnittlich 25 Arbeitnehmer beschäftigt.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 14.11.2024.

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