Weiterbildungsgesellschaft GeoConsult mbHLiquidated

Master Data

Registry
Register court Bochum HRB 6976
Registered
2/28/2001
Industry
Activities of holding companiesManagement activities of other holding companiesManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdings
Purpose
Die Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen auf dem Gebiet der Geo- und Umwelttechnik. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann Zweigniederlassungen errichten und sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen.

History

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Management

NameRole
Simone Dr. Krahn
since 9/21/2007
Liquidator

Financial Report

Weiterbildungsgesellschaft GeoConsult mbH

Bochum

JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2006

BILANZ zum 31. Dezember 2006

AKTIVA

Euro Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.811,00 11.292,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. sonstige Vermögensgegenstände 6.328,79 10.919,37
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.036,94 6.312,34
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.168,79 1.168,98
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 7.067,83 0,00
20.413,35 29.692,69

PASSIVA

Euro Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,01 25.000,01
II. Verlustvortrag - 19.390,06 - 22.188,78
III. Jahresfehlbetrag - 12.677,78 2.798,72
nicht gedeckter Fehlbetrag 7.067,83 0,00
buchmäßiges Eigenkapital 0,00 5.609,95
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen 900,00 600,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 16.403,62 21.896,24
2. sonstige Verbindlichkeiten 3.109,73 19.513,35 1.586,50
- davon aus Steuern Euro 2.196,08 (Euro 1.138,06)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 3.109,73 (Euro 1.586,50)
20.413,35 29.692,69

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01. Januar 2006 bis 31. Dezember 2006

Euro Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
1. Umsatzerlöse 11.862,45 80.906,80
2. sonstige betriebliche Erträge 0,00 270,00
3. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.309,57 1.017,42
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.195,24 6.504,81 35.394,92
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 5.100,00 12.087,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 1.752,00 6.852,00 1.911,91
- davon für Altersversorgung Euro 1.752,00 (Euro 1.752,00)
5. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs 6.481,00 8.419,62
6. sonstige betriebliche Aufwendungen 3.239,80 17.737,09
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 3,61 20,50
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.065,23 1.416,08
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit - 12.276,78 3.213,26
10. sonstige Steuern 401,00 414,54
11. Jahresfehlbetrag 12.677,78 - 2.798,72

Anhang zum 31. Dezember 2006

Aktivseite der Bilanz

B. Anlagevermögen

1. Bilanzierungsmethoden

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die Vorschriften des HGB und des GmbH-Gesetzes über die Gliederung und den Ausweis der Posten der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und des Anhangs beachtet worden.

2. Bewertungsmethoden

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind mit den Anschaffungskosten, vermindert um die planmäßige Abschreibung, bewertet. Es wurde generell die lineare Afa-Methode angewendet. Außerplanmäßige Abschreibungen wurden nicht vorgenommen.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter wurden nicht nach § 6 Abs. 2 EStG im Jahr der Anschaffung voll, sondern linear abgeschrieben.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem Anlagespiegel zu entnehmen. Die Abschreibung des laufenden Geschäftsjahres zu ist aus der Gewinn- und Verlust-Rechnung zu entnehmen.

C. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind ausgehend vom Nennwert bewertet worden.

II. Rechnungsabgrenzungsposten

Rechnungsabgrenzungsposten wurden, wenn erforderlich, gebildet.

Passivseite der Bilanz

B. Rückstellungen

Bei der Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in der Höhe bemessen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind.

C. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden mit Ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Sonstige Abgaben

Die Gesellschaft wurde mit Notarvertrag vom 08.11.2000 gegründet. Die Eintragung ins Handelsregister des Amtsgericht Bochum erfolgte am 28.02.2001 unter HRB 6976.

Eine Gewinnausschüttung erfolgt nicht.

Es werden keine 50 Arbeitnehmer beschäftigt.

Geschäftsführer im Jahr 2006 waren Dr. Simone Krahn, Holger David und Dr. Werner Linnenberg.

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