Bonaparte GmbHLiquidated

Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 91339
Registered
8/24/2004
Industry
Intermediation service activities for food and beverage services activitiesContract catering service activities and other food service activitiesRetail sale of meat and meat products
Purpose
Betrieb eines Restaurants und alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte.

History

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Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
60.00%
40.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

€15,000
60.00%
€10,000
40.00%

Financial Report

Bonaparte GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Umlaufvermögen 11.401,83 20.614,32
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.790,20 12.641,34
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 9.611,63 7.972,98
B. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 57.420,76 57.488,84
Bilanzsumme, Summe Aktiva 68.822,59 78.103,16

Passiva

   
  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 82.488,84 76.119,86
III. Jahresüberschuss 68,08 -6.368,98
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 57.420,76 57.488,84
B. Einlagen stiller Gesellschafter 20.316,95 20.044,63
C. Rückstellungen 5.400,00 5.400,00
D. Verbindlichkeiten 43.105,64 52.658,53
Bilanzsumme, Summe Passiva 68.822,59 78.103,16

Anhang zum Jahresabschluss des Unternehmens zum 31. Dezember 2009

Bonaparte GmbH

I. Allgemeine Angaben zur Bewertung der Bilanzierung einschließlich der Vornahme steuerlicher Maßnahmen

Der Jahresabschluss der Firma Bonaparte GmbH & Still zum 31. Dezember 2009 wurde gemäß §§ 242 ff. HGB aufgestellt und gibt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wieder.

Die Bewertung richtet sich nach den §§ 252 ff. HGB.

Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle möglichen Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung angemessen und ausreichend angesetzt.

II. Erläuterungen zu den Einzelposten der Bilanz

Forderungen und Verbindlichkeiten haben jeweils Restlaufzeiten bis zu 1 Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter betragen € 42.905,56, gegen stille Gesellschafter € 20.316,95. Die Gesellschaft ist bilanziell überschuldet. Die Gesellschafter haben beschlossen, die Gesellschaft aufzulösen.

 

Hamburg, den 12. Oktober 2010

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