Master Data

Registry
Register court Potsdam HRB 16068
Previous
Marignan Decor Vertriebs-GmbH
Registered
6/1/2006
Industry
Buying and selling of own non-residential real estateManagement of non-residential real estate on a fee or contract basisRenting and operating of own or leased non-residential real estate
Purpose
Der Ankauf der Betriebsimmobilie des Geschäftsbetriebes der Märkische Faser AG in Premnitz und die Verwaltung dieser Immobilie sowie die Nutzungsüberlassung an Dritte.

History

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Management

NameRole
Jörg Rahn
since 8/1/2014
Procura
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

10.00% identified90.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
10.00%

Unresolved chains (1)

NameOwnership
GLAESER textil Heinrich Glaeser Nachf. GmbH
90.00%

Shareholders
Beta

2 shareholders

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
GLAESER textil Heinrich Glaeser Nachf. GmbH
Germany
€46,800
90.00%
SALLY Invest GmbH
Germany
€5,200
10.00%

Financial Report

Marignan Decor Vertriebs-GmbH

Premnitz

Jahresabschluss zum 31.12.2006

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

0,00

0

II. Sachanlagen

1. Grundstücke

415.425,60

2. Gebäude

81.849,00

3. Technische Anlagen und Maschinen

5.204,00

4. Anlagen im Bau

502.478,60

512

B. Umlaufvermögen

1. Forderungen

742.175,05

537

2. Sonstige Vermögensgegenstände

1.550.715,94

2.292.890,99

1.375

1.912

C. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

126.784,19

126.784,19

21

Summe Aktiva

2.922.153,78

2.445



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

52.000,00

52

II. Kapitalrücklage

582.874,76

583

III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

93.226,32

270

IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

324.546,26

866.194,70

177

542

B. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen

10.260,00

2. Sonstige Rückstellungen

0,00

10.260,00

12

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

1.531.250,00

1.386

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

372.136,60

372

3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

138.312,48

139

davon gegenüber Gesellschafter EUR 138.312,48

4. Sonstige Verbindlichkeiten

4.000,00

2.045.699,08

4

1.891

davon aus Steuer EUR 4.000,00

Summe Passiva

2.922.153,78

2.445

ANHANG

Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

1. Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse

Firma Marignan Decor Vertriebs Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Anschrift GRISUTEN-Str. 13

14727 Premnitz

Sitz der Gesellschaft Premnitz

Gründung 01. Mai 2002

Rechtsform GmbH

Handelsregister Amtsgericht Potsdam HRB 16068 P

Gegenstand des Unternehmens Der Ankauf der Betriebsimmobilie des Geschäftsbetriebes der Märkischen Faser GmbH in Premnitz und die Verwaltung dieser Immobilie sowie die Nutzungsüberlassung an Dritte.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr

Stammkapital 52.000,00 Euro

Gesellschafter Heinrich GLAESER Nachf. GmbH

SALLY Invest GmbH

Geschäftsführung Geschäftsführer: Eberhard Brack

Gesellschaftervertrag vom 07. Mai 2002

2. Wirtschaftliche Verhältnisse

Größenmerkmale 2006 2005

Bilanzsumme (EUR) 2.922.153,78 2.444.610,11

Umsatzerlöse (EUR) 300.000,00 300.000,00

Es erfolgt die Einordnung der Gesellschaft nach § 267 (1) HGB als kleine Kapitalgesellschaft.

Steuerliche Verhältnisse

Die GmbH wird unter der Steuernummer 051/114/04285 beim Finanzamt Nauen geführt.

Angaben zur Buchführung

Für die Gesellschaft besteht nach § 238 HGB sowie § 41 GmbHG die Verpflichtung, eine ordnungsgemäße Buchführung zu erstellen. Weiterhin ergibt sich die Verpflichtung zur Führung von Büchern aus § 140 AO.

Die Erfassung der anfallenden Geschäftsvorfälle wird durch die Gesellschaft mit Hilfe einer elektronischen Datenverarbeitung und über das Programm Navision Financials durchgeführt. Die Anlagenbuchführung wird über das Anlagenprogramm Navision Financials erstellt.

Der Kontenplan ist den Bedürfnissen der Gesellschaft angepasst.

Die Buchführung erfolgt zeitnah. Die Buchungen sind ordnungsgemäß belegt. Die Belege werden übersichtlicht und geordnet aufbewahrt.

Angaben zum Jahresabschluss

Bewertungsmethoden

Die Bilanz wurde entsprechend den Vorschriften des § 265 Abs. 5 Nr. 2 HGB gegliedert.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren zugrunde gelegt. Die Gliederung entspricht § 275 Abs. 2 HGB.

Das Anlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert. Soweit es sich um abnutzbares Anlagevermögen handelt, wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Guthaben bei den Kreditinstituten sind mit dem Nennwert angesetzt.

Angaben zu Einzelposten der Bilanz

AKTIVA

Forderungen

R e s t l a u f z e i t e n

bis 1 Jahr

1 bis 5 Jahre

Gesamt

EUR

EUR

EUR

Forderungen aus Lieferung und Leistung

348.000,00

394.175,05

742.175,05

(Vorjahr:

386.331,42

150.000,00

536.331,42

)

Sonstige Vermögensgegenstände

1.550.715,94

0,00

1.550.715,94

(Vorjahr:

1.375.000,00

0,00

1.375.000,00

)

1.898.715,94

394.175,05

2.292.890,99

(Vorjahr:

1.761.331,42

150.000,00

1.911.331,42

)

PASSIVA

Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen gliedern sich wie folgt:

31.12.2006

EUR

Gewerbesteuer 4.755,00

Körperschaftsteuer 5.505,00

10.260,00

Verbindlichkeiten

R e s t l a u f z e i t e n

bis 1 Jahr

1 bis 5 Jahre

über 5 Jahre

Gesamt

EUR

EUR

EUR

EUR

Verbindlichkeiten gegenüber

Kreditinstituten

1.531.250,00

0,00

0,00

1.531.250,00

(Vorjahr:

1.386.400,00

0,00

0,00

1.386.400,00

)

Verbindlichkeiten aus

Lieferung und Leistung

0,00

372.146,50

0,00

372.146,50

(Vorjahr:

0,00

272.156,40

0,00

272.156,40

)

Verbindlichkeiten gegenüber

Gesellschaftern

109.298,61

29.013,87

0,00

138.312,48

(Vorjahr:

108.707,23

20.306,54

0,00

129.013,77

)

Sonstige Verbindlichkeiten

3.990,10

0,00

0,00

3.990,10

(Vorjahr:

3.808,00

0,00

0,00

3.808,00

)

1.644.538,71

401.160,37

0,00

2.045.699,08

(Vorjahr:

1.498.915,23

392.462,94

0,00

1.891.378,17

)

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

1. Umsatzerlöse

300.000,00

300

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

3. andere aktivierte Eigenleistungen

0,00

0

4. sonstige betriebliche Erträge

1.323,40

0

5. Materialaufwand:

0,00

39

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

0,00

0

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

0,00

39

6. Personalaufwand:

0,00

0

a) Löhne und Gehälter

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung

7. Abschreibungen

-9.630,00

-10

8. sonstige betriebliche Aufwendungen

-8.702,01

-10

9. Erträge aus Beteiligungen

0,00

0

10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

201.451,50

41

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

-82.711,59

-18

davon an verbundene Unternehmen 2006 EUR 9.298,61

davon an verbundene Unternehmen 2005 EUR 8.697,33

12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

401.731,30

264

13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

-22.387,08

-33

14. sonstige Steuern

-54.797,96

-54

15. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

324.546,26

177

16. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr

-93.226,32

-270

17. Bilanzgewinn/-verlust

231.319,94

-93

 

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