Master Data

Registry
Register court Iserlohn HRB 6270
Registered
4/28/2007
Industry
Production of abrasive productsWholesale of paint and varnishWholesale of flat glass
Purpose
Der Vertrieb von Schleif- und Poliermitteln.

History

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Management

NameRole
Sascha Daniel Heuser
since 12/14/2022
Procura
Managing Director
Alexander Telo Kulagin
since 12/14/2022
Procura
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Falkenrich Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG
Germany
€25,000
100.00%

Financial Report

Falconbrite GmbH

Iserlohn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 94.414,00 89,00
I. Sachanlagen 94.414,00 89,00
B. Umlaufvermögen 1.558.085,40 1.132.897,51
I. Vorräte 7.663,76 8.144,84
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 901.788,23 420.648,01
III. Wertpapiere 2.932,45 2.907,29
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 645.700,96 701.197,37
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.509,43 4.196,51
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.656.008,83 1.137.183,02

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 1.255.573,67 924.585,65
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 899.585,65 511.007,11
III. Jahresüberschuss 330.988,02 388.578,54
B. Rückstellungen 21.580,00 154.726,00
C. Verbindlichkeiten 378.855,16 57.871,37
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.656.008,83 1.137.183,02

Anhang


A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes vom 25.5.2009 (BilMoG), den Vorschriften des Gesetzes betreffend der Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Die Gliederungsvorschriften des § 266 und § 275 HGB wurden beachtet, so weit Posten in der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung angesprochen werden.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet, und - so weit abnutzbar - planmäßig abgeschrieben. Abschreibungen auf Sachanlagen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände planmäßig degressiv oder linear vorgenommen. So weit degressive Abschreibungen vorgenommen werden, erfolgt der Übergang zur linearen Methode, sobald sich dadurch höhere Abschreibungsbeträge ergeben. Außerplanmäßige Abschreibungen wurden nicht vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Jahr 2011 von nicht mehr als 410,00 € werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Wenn die Anschaffungskosten nicht mehr als 50,00 € betragen, werden diese Wirtschaftsgüter direkt auf den entsprechenden Aufwandskonten verbucht. Geringwertige Wirtschaftsgüter 2008 und 2009 mit Einzelanschaffungskosten von mehr als 150,00 € und nicht mehr als 1.000,00 € werden als Sammelposten ausgewiesen und über fünf Jahre gewinnmindernd aufgelöst.

Die in den Vorräten enthaltenen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie die bezogenen Waren wurden zu Anschaffungskosten oder zu niedrigeren Marktpreisen bewertet. Die fertigen und unfertigen Erzeugnisse wurden zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren Tageswert bilanziert. Die Herstellungskosten enthalten neben den direkt zurechenbaren Material- und Fertigungskosten angemessene Gemeinkosten aus dem Material- und Fertigungsbereich.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennwert bewertet.

Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags passiviert. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden künftige Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt und eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag vorgenommen. Als Abzinsungssätze werden die Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung monatlich ermittelt und bekannt gegeben werden.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten in Fremdwährung lagen nicht vor.

C. Informationen zur Bilanz

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 347.902,48 € (Vorjahr: 57.871,37 €). Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind im branchenüblichen Umfang durch Eigentumsvorbehalte gesichert.

In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern von 281.043,65 € (Vorjahr: 8.942,55 €) und im Rahmen der sozialen Sicherheit von 2.387,30 € (Vorjahr: 2.280,48 €) enthalten.

D. Haftungsverhältnisse

 Am Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB.

E. Geschäftsführer

 Im Geschäftsjahr bestand die Geschäftsführung aus:

  Sascha Heuser, Iserlohn  01.01. bis 31.12.2011

Die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung unterbleibt mit Hinweis auf § 286 Abs. 4 HGB.

 Außer dem Geschäftsführer waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt.


Iserlohn, den 28.12.2012

Der Geschäftsführer:

gez. Sascha Heuser
  

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.02.2013 festgestellt.

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