makrohaus GmbHLiquidated

83435 Bad Reichenhall, DEU

Master Data

Registry
Register court Traunstein HRB 13579
Registered
4/26/2001
Industry
Agents involved in the sale of office machinery, computers, peripheral equipment and softwareAgents involved in the sale of audio and video equipmentAgents involved in the sale of electrical household appliances
Purpose
Betrieb einer Cross-Media-Agentur sowie Vertrieb von Hardware und Software.

History

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Management

NameRole
Procura
Andreas Senger
since 4/26/2001
Managing Director

Financial Report

makrohaus GmbH

Bad Reichenhall

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 42.893,00 42.916,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 7.778,00 6.222,00
II. Sachanlagen 28.340,00 29.919,00
III. Finanzanlagen 6.775,00 6.775,00
B. Umlaufvermögen 309.525,55 314.691,61
I. Vorräte 2.960,00 3.098,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 227.072,34 172.749,48
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 79.493,21 138.844,13
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.593,50 7.475,12
Bilanzsumme, Summe Aktiva 357.012,05 365.082,73

Passiva

   
  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 110.323,74 59.289,97
I. gezeichnetes Kapital 25.950,00 25.950,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -7.819,32 -7.819,32
2. eingefordertes Kapital 18.130,68 18.130,68
II. Kapitalrücklage 3.540,34 3.540,34
III. Gewinnvortrag 37.618,95 35.182,29
IV. Jahresüberschuss 51.033,77 2.436,66
B. Rückstellungen 47.442,26 10.745,00
C. Verbindlichkeiten 199.246,05 295.047,76
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 170.171,88 254.316,83
Bilanzsumme, Summe Passiva 357.012,05 365.082,73

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der makrohaus GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 150,00 wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Für Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten zwischen Euro 150,00 und Euro 1.000,00 wurde ein Sammelposten gebildet (§ 6 Abs. 2a EStG). Der Sammelposten wird im Jahr der Bildung und den folgenden vier Geschäftsjahren mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Geschäftsführer: Senger Andreas ausgeübter Beruf: Dipl. Ing.

Angaben über den Anteilsbesitz an anderen Unternehmen von mind. 20 Prozent der Anteile

Gemäß § 285 Nr. 11 HGB wird über nachstehende Unternehmen berichtet:

Firmenname Anteilshöhe Jahresergebnis 2008 Eigenkapital 2008
movelo GmbH 50% 7.323,07 Euro 30.371,71 Euro

Unterschrift der Geschäftsleitung

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 266,25 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 204,06 EUR.

1.1.2008 - 31.12.2008

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 437,81 EUR.

Gesonderte Angabe der Rückstellungen für latente Steuern

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Rückstellungen für latente Steuern beträgt 1.408,52 EUR.

1.1.2008 - 31.12.2008

Der Betrag der Rückstellungen für latente Steuern beträgt 836,00 EUR.

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