Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 788548
Registered
1/28/2014
Industry
Manufacture of testing machinesManufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipmentManufacture of multiple use industrial robots
Purpose
Die Entwicklung, Konstruktion, Herstellung, Vertieb, Montage und Service von regelund messtechnischen Produkten und Anlagen für die Gasindustrie sowie der HandeI mit solchen und ähnlichen Anlagen und Produkten.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Till Kirchner
since 3/2/2023
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
€600,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Metreg Technologies GmbH

Remseck am Neckar

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 423.209,96 274.733,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 126.809,96 34.284,00
II. Sachanlagen 296.400,00 240.449,00
B. Umlaufvermögen 913.869,86 1.121.191,71
I. Vorräte 572.749,17 794.031,43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 225.091,18 226.945,44
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 116.029,51 100.214,84
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.570,70 5.704,48
Aktiva 1.342.650,52 1.401.629,19

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 154.565,29 64.853,85
I. Gezeichnetes Kapital 600.000,00 600.000,00
II. Bilanzverlust 445.434,71 535.146,15
davon Verlustvortrag 535.146,15 484.039,44
B. Rückstellungen 24.550,00 16.900,00
C. Verbindlichkeiten 1.163.535,23 1.319.875,34
Passiva 1.342.650,52 1.401.629,19

Anhang

A.  Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Firma Metreg Technologies GmbH hat ihren Sitz in Remseck und ist im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter HRB Nr. 788548 eingetragen.

Der Jahresabschluss wurde nach den Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des Gesellschaftsvertrags und des GmbH-Gesetzes beachtet. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen. Soweit Ausweisänderungen vorgenommen wurden, wurden die Vorjahreswerte zur Vergleichbarkeit entsprechend angepasst. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266, 275 Abs. 2 HGB unter Beachtung rechtsformabhängiger Besonderheiten.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft nach den in §§ 267 HGB bezeichneten Größenklassen.

B.  Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Ansatzvorschriften der §§ 246 - 251 HGB und der §§ 268 - 274a HGB und der Bewertungsvorschriften der §§ 252 - 256a HGB erstellt. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, bei abnutzbaren Vermögensgegenständen vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. In die Herstellungskosten werden keine Zinsen für Fremdkapital einbezogen. Die Zugänge werden unter Berücksichtigung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Von Zugängen im Geschäftsjahr wird die Abschreibung zeitanteilig (pro rata temporis) vorgenommen.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren werden zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und Anschaffungspreisminderungen oder dem niedrigeren beizulegenden Wert am Abschlussstichtag angesetzt.

Unfertige Erzeugnisse und fertige Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten unter Beachtung einer verlustfreien Bewertung angesetzt. In die Herstellungskosten werden keine Zinsen für Fremdkapital einbezogen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt. Erkennbare Risiken werden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung angemessen Rechnung getragen.

Liquide Mittel und Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Sie berücksichtigen alle bis zum Abschlussstichtag und bis zur Jahresabschlusserstellung erkennbaren Risiken und Verpflichtungen. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden ihrer Restlaufzeit entsprechend mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Für Ausgaben oder Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand oder Ertrag nach dem Abschlussstichtag darstellen, werden Rechnungsabgrenzungen vorgenommen.

C.  Angaben zur Bilanz

I.  Aktivseite

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände weisen unverändert Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr auf.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Unter der Position sonstige Vermögensgegenstände sind Forderungen von EUR 1.249,17 (Vorjahr: EUR 0,00) ausgewiesen, die rechtlich erst nach dem Abschlussstichtag entstanden.

II.  Passivseite

Das gezeichnete Kapital beträgt EUR 600.000,00 und ist voll einbezahlt.

Die sonstigen Rückstellungen umfassen unter anderem Rückstellungen für Urlaubsansprüche, Prüfungs- und Jahresabschlusskosten und für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen.

Die Restlaufzeit der Verbindlichkeiten ist aus dem Verbindlichkeitenspiegel ersichtlich.


Stand
Restlaufzeiten

Art der Verbindlichkeiten
31.12.2023
unter 1 Jahr
1-5 Jahre
über 5 Jahre

EUR
EUR
EUR
EUR
Geschäftsjahr
1.163.535,23
968.438,00
266.250,00
0,00
(Vorjahr)
1.319.875,34
1.003.625,34
316.250,00
0,00



In den Verbindlichkeiten sind keine Verbindlichkeiten größeren Umfangs enthalten, die rechtlich erst nach dem Abschlussstichtag entstanden sind.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind mit Ausnahme der nicht einzeln ermittelten Verbindlichkeiten aus Leistungen weitestgehend durch im Einzelnen nicht ermittelte Eigentumsvorbehalte gesichert.

D.  Haftungsverhältnisse

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB.

E.  Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres waren durchschnittlich 10 Arbeitnehmer beschäftigt (ohne Geschäftsführer).

Geschäftsführer

Geschäftsführer der Gesellschaft ist:

Name
Vorname
Berufsbezeichnung
Kirchner
Till
Kaufmann


Der Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Vergütungen an Geschäftsführer

Die Angabe der Höhe der Vergütungen an den Geschäftsführer sowie dessen Hinterbliebene wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB unterlassen.

Vorschlag für die Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Bilanzverlust auf neuer Rechnung vorzutragen.

Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach Schluss des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

F.  Unterzeichnung des Jahresabschlusses

Remseck, im Oktober 2024

Gez.
Till Kirchner

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.10.2024 festgestellt.

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