Luwatec GmbHLiquidated

35586 Wetzlar, DEU

Master Data

Registry
Register court Wetzlar HRB 1664
Registered
7/12/2002
Industry
Manufacture of electronic components n.e.c.Manufacture of consumer electronicsManufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment
Purpose
Die Herstellung, der Import, Export und Vertrieb von elektronischen und elektromechanischen Bauelementen und Halbfabrikaten und Fertigerzeugnissen sowie Dienstleistungen und Beratung im Bereich der Elektronik und die Förderung energiesparender und regenerativer Energiesysteme.

History

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Management

NameRole
Armin Wagner
since 7/20/2015
Liquidator

Financial Report

Luwatec GmbH Import/Export

Wetzlar

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Rückständige Einzahlungen 11.504,07 11.504,07
B. Anlagevermögen 527,57 759,06
I. Sachanlagen 527,57 759,06
C. Umlaufvermögen 200.749,48 144.139,62
I. Vorräte 28.120,00 17.912,86
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.823,11 36.702,28
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 169.806,37 89.524,48
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.524,00 1.511,28
Bilanzsumme, Summe Aktiva 214.305,12 157.914,03

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 160.397,19 136.143,91
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 60.579,32 71.419,55
III. Jahresüberschuss 74.253,28 39.159,77
B. Rückstellungen 22.809,10 12.704,00
C. Verbindlichkeiten 31.098,83 9.066,12
Bilanzsumme, Summe Passiva 214.305,12 157.914,03

Anhang für das Geschäftsjahr 31.12.2011

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Luwatec GmbH wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 Euro sind im Wirtschaftsjahr in voller Höhe als Betriebsabgabe abgesetzt worden.

Für bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens größer als 150,00 Euro - 1.000,00 Euro ist im Wirtschaftsjahr ein Sammelposten gebildet worden. Dieser wird im Wirtschaftsjahr der Bildung und in den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst.

Die Finanzanlagen wurden (soweit zutreffend) wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligung zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

- Ausleihung zum Nennwert

- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen entsprechend den steuerlichen Regelungen nach dem Teilwertverfahren durchgeführt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Sonstige Vermögensgegenstände

Die Abgrenzung dient der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben

Forderungscharakter .

Betrag der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte mit einer Restlaufzeit> 5 Jahre

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Armin Wagner, ausgeübter Beruf: Geschäftsführer
  Ralph Hecker, ausgeübter Beruf: Geschäftsführer

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Ausleihungen 0 Euro
Forderungen 0 Euro
Verbindlichkeiten 0 Euro

 

Wetzlar 23.10.2011

Armin Wagner, Geschäftsführer

Ralf Hecker, Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 29.10.2012.

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