Sonic GmbHLiquidated

32602 Vlotho, DEU

Master Data

Registry
Register court Bad Oeynhausen HRB 3475
Registered
10/31/2002
Industry
Operation of live music venues, music clubs and similar socio-cultural centresAgents involved in the sale of wine, sparkling wine and spiritsWholesale of beverages
Purpose
Betrieb von Diskotheken und Gastronomie, Handel und Service im Kfz-Bereich und Imund Export nicht genehmigungspflichtiger Waren sowie alle darauf bezogenen Geschäfte.

History

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Management

NameRole
Andreas Janzen
since 10/17/2003
Managing Director

Financial Report

Sonic GmbH

Vlotho

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen 66.033,00 55.516,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 783,00 1.335,00
II. Sachanlagen 65.250,00 54.181,00
B. Umlaufvermögen 83.258,11 62.165,10
I. Vorräte 15.676,34 10.162,89
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8.734,73 6.935,72
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 58.847,04 45.066,49
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 23.830,97
Bilanzsumme, Summe Aktiva 149.291,11 141.512,07

Passiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 18.248,46 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 48.830,97 334,48
III. Jahresüberschuss 42.079,43 -48.496,49
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 23.830,97
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 24.800,00
C. Rückstellungen 60.591,12 56.000,00
D. Verbindlichkeiten 70.451,53 60.712,07
Bilanzsumme, Summe Passiva 149.291,11 141.512,07

Anhang gemäß §§ 264 ff HGB für das Geschäftsjahr 2007


Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007 der Sonic GmbH ist nach den Vorschriften der §§ 264 ff HGB aufgestellt worden.
Es handelt sich um eine kleine Kapitalgesellschaft.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung haben wir das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Von den §§ 286 und 288 HGB wurde teilweise Gebrauch gemacht.

I. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

1. Sachanlagen
Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige, nutzungsbedingte Abschreibungen angesetzt.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend der steuerlichen Vorschriften vorgenommen.

Das bewegliche Anlagevermögen wird linear abgeschrieben.
Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs vollständig abgeschrieben und als Abgang erfasst.
Sonderabschreibungen wurden nach § 7g EStG i. V. m. § 254 HGB i. H. v. TE 9 vorgenommen.


2. Vorräte
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Das strenge Niederstwertprinzip sowie die verlustfreie Bewertung wurden beachtet.

3. Rechnungsabgrenzungsposten
Rechnungsabgrenzungsposten wurden wegen Geringfügigkeit nicht gebildet.

4. Sonderposten mit Rücklageanteil
Der Sonderposten wurde gem. § 7 g Abs. 3 EStG in Verbindung mit §§ 247 Abs. 3 u. 273 HGB im Vorjahr gebildet. Aus der Auflösung des Sonderpostens ist ein Ertrag i. H. v. 24.800,00 € entstanden. Zur Zusammensetzung und Entwicklung erfolgt der Hinweis auf Anlage 6.

5. sonstige Rückstellungen
In den sonstigen Rückstellungen sind alle erkennbaren Risiken und sonstigen Verpflichtungen enthalten. Sie entwickelten sich zum Bilanzstichtag wie folgt:
  

 
Stand
Verbrauch
Zuführung
Stand
 
01.01.2007
2007
2007
31.12.2007
 




Abschlusskosten
6.000,00
6.000,00
3.000,00
3.000,00
Rechts-, Beratungs- und
 
 
 
 
Prozesskosten
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
 
56.000,00
6.000,00
3.000,00
53.000,00


6. Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten wurden mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt. Verbindlichkeiten aus Steuern und Abgaben bestehen i. H. v. 32.064,41 €. Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit bestehen i. H. v. 619,24 €.
Gegenüber Gesellschaftern bestehen Verbindlichkeiten i. H. v. 1.947,02 €.
Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von < 1 Jahr.

II. Sonstige Plichtangaben
  

1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen aus Mietverpflichtungen
i. H. v. TE 117.
  

2. Der Geschäftsführer schlägt vor, den Jahresüberschuss 2007 i. H. v. 42.079,43 € mit dem bestehenden Verlustvortrag i. H. v. 48.830,97 € zu verrechnen und den verbleibenden Verlustvortrag i. H. v. 6.751,54 € auf neue Rechnung vorzutragen.

  

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