Backes + Martin GmbHLiquidated

41069 Mönchengladbach, DEU

Master Data

Registry
Register court Moenchengladbach HRB 4006
Registered
6/26/2003
Industry
Wholesale of paint and varnishActivities of holding companiesAgents involved in the sale of building materials, paints and varnishes
Purpose
Handwerksbetrieb für Maler- und Lackierarbeiten, Betonsanierung, Sandstrahlarbeiten, Teppichverlegung und der Einzelhandel mit Maler- und Lackiererartikeln. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte einzugehen, die geeignet sind, den Geschäftszweck der Gesellschaft zu fördern. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art beteiligen, deren Vertretung und Geschäftsführung übernehmen sowie solche Unternehmen erwerben oder gründen.

History

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Management

NameRole
Stephan Martin
since 1/15/2004
Managing Director

Financial Report

Backes + Martin GmbH

Mönchengladbach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

AKTIVA

  Euro 31.12.2010
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen        
I. Immaterielle Vermögensgegenstände   1,00   1,00
II. Sachanlagen   8.187,03   9.213,00
B. Umlaufvermögen        
I. Vorräte   20.758,00   23.224,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   31.168,44   46.315,12
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr   1.921,42   2.150,71
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   20.785,09   14.459,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten   722,15   1.156,32
Summe Aktiva   81.621,81   94.369,13

Passiva

       
  Euro 31.12.2010
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital        
I. Gezeichnetes Kapital   25.564,59   25.564,59
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   -17.695,98   -29.151,23
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   -2.147,68   11.455,25
B. Rückstellungen   5.510,11   0,00
C. Verbindlichkeiten   70.390,77   86.500,52
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr   66.974,77   86.500,52
- davon gegenüber Gesellschafter   4.909,06   0,00
- davon aus Steuern   14.720,11   6.317,67
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit   16.623,20   8.628,50
Summe Passiva   81.621,81   94.369,13

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wird nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und der Satzung der Gesellschaft aufgestellt.

Die durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) eingetretenen Rechtsänderungen werden berücksichtigt.

Die in Art. 67 Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch (EGHGB) eingeräumten Wahlrechte zur Beibehaltung bzw. Fortführung der Rechtslage vor Inkrafttreten des BilMoG werden für bestimmte Bilanzposten und Wertansätze angewendet. Die steuerrechtlichen Abschreibungen nach § 279 Abs. 2 i.V.m. § 254 HGBa.F. werden nach Art. 67 Abs. 4 Satz 1 EGHGB beibehalten.

Die im Zuge der erstmaligen Anwendung des BilMoG gegebenenfalls nicht vergleichbaren Vorjahresbeträge werden in Einklang mit Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Es handelt sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Absatz 1 HGB durch unterschreiten der Grenzwerte für die Bilanzsumme, Umsatzerlöse und Mitarbeiterzahl an zwei aufeinander folgenden Bilanzstichtagen.

Die Gesellschaft macht bei der Aufstellung und der Offenlegung der Bilanz und des Anhangs von den Erleichterungen gemäß § 264 Abs. 1 Satz 4, § 266 Abs. 1 Satz 3, § 274 Abs. 1 Satz 2, § 274a, § 288 Abs. 1 und § 326 HGB Gebrauch.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände (EDV-Software) werden mit den Anschaffungskosten und sofern sie der Abnutzung unterliegen unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen (lineare Abschreibungsmethode) bewertet.

Die Bewertung der Sachanlagen erfolgt zu den Anschaffungs- und / oder Herstellungskosten und, soweit abnutzbar, vermindert um planmäßige Abschreibungen. Bewegliche Anlagegegenstände werden ab 2010 ausschließlich linear abgeschrieben. Bei der Abschreibungsdauer wird von der voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ausgegangen. Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Anschaffungspreis von € 150,00 (netto) werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe aufwandswirksam berücksichtigt. Ab dem 01. Januar 2008 angeschaffte Anlagegüter mit einem Anschaffungspreis zwischen € 150,00 und € 1.000,00 werden in einen Sammelposten eingestellt und entsprechend der tatsächlichen Nutzungsdauer über fünf Jahre abgeschrieben.

Die Bewertung der Vorräte erfolgt mit den Anschaffungs- und / oder Herstellungskosten. Das Niederstwertprinzip findet Anwendung.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie die liquiden Mittel werden grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert.

Die Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert.

Bei den Rückstellungen (Steuer- und sonstige Rückstellungen) handelt es sich um Verbindlichkeiten, die dem Grunde, aber nicht der Höhe nach bekannt sind. Sie sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung so bemessen, dass sie erkennbaren Risiken Rechnungen tragen.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

In den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren enthalten.

Sonstige Angaben

Die Geschäftsführung obliegt Herrn Stephan Martin, Malermeister.

 

Mönchengladbach, den 30.06.2011

gez.: Stephan Martin

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 30.09.2011

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