BaTex GmbHLiquidated

46485 Wesel, DEU

Master Data

Registry
Register court Duisburg HRB 20811
Registered
12/23/2008
Industry
Wholesale of textilesRetail sale of textilesWholesale of machinery for the textile industry and of sewing and knitting machines
Purpose
Der Groß- und Einzelhandel und der Imund Export von und mit Textilien, einschließlich der eventuellen Beteiligung an Unternehmen mit gleichem oder ähnlichen Gegenstand.

History

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Management

NameRole
Abdul Aziz Shantu
since 9/19/2013
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
75.00%
25.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

46485 Wesel
€12,500
50.00%
1209 Dhaka, Bangladesh
€12,500
50.00%

Financial Report

BaTex GmbH

Wesel

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

AKTIVA

  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen        
I. Immaterielle Vermögensgegenstände   221,00   295,00
II. Sachanlagen   19003,00   2120,00
III. Finanzanlagen        
B. Umlaufvermögen        
I. Vorräte   61776,52   320000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   564089,27   151771,95
III. Wertpapiere        
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   41064,83   77044,36
C. Rechnungsabgrenzungsposten        
Summe Aktiva   686154,62   551231,31

Passiva

       
  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital        
I. Gezeichnetes Kapital   25000,00   25000,00
II. Kapitalrücklage        
III. Gewinnrücklagen        
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   3128,31   0,00
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   57602,17   7412,13
B. Rückstellungen   16932,00   11432,00
C. Verbindlichkeiten   558492,14   486671,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten        
Summe Passiva   686154,62   551231,31

ANHANG zum 31. Dezember 2010

BaTex GmbH, Mercator Str. 10, 46485 Wesel

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der BaTex GmbH wurde auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustabrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegeben Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der BaTex GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibung vermindert..

In die Herstellungskosten wurden unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßige Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechen den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 150,-- wurde im Jahres Zugangs aktiviert und sofort abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und wertet:

Ø Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Ø Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

Ø Ausleihungen zum Nennwert

Ø Unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

Ø Sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswert über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagespiegel zu entnehmen.

Für geringwertige Wirtschaftsgüter im Wert zwischen Euro 150,-- und Euro 1.000,-- wird ein Sammelposten gebildet, dieser wird auf einen Zeitraum von 5 Wirtschaftjahren verteilt.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt Euro 57.602,17.

Auf neue Rechnung werden vorgetragen Euro 57.602,17.

Beschluss über Verwendung des Ergebnisses

In der Gesellschafterversammlung wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer: Bekim Bajramovic

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Bekim Bajramovic, Wesel

- Geschäftsführer -

Gewinn- und Verlustrechnung

  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
1. Umsatzerlöse   1840457,89   1508289,47
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen        
3. andere aktivierte Eigenleistungen        
4. sonstige betriebliche Erträge        
5. Materialaufwand:   1411849,42   1210406,63
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren        
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen        
6. Personalaufwand:        
a) Löhne und Gehälter   122131,36   35910,99
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung   22876,54   6196,81
7. Abschreibungen:        
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs   8415,10   25630,18
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten        
8. sonstige betriebliche Aufwendungen   191649,38   206558,43
9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen        
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen        
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen   12,26   156,43
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens        
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen   1190,90   160,54
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit        
15. außerordentliche Erträge        
16. außerordentliche Aufwendungen        
17. außerordentliches Ergebnis        
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   23928,28   15806,19
19. sonstige Steuern   827,00   364,00
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   57602,17   7412,13

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 08.11.2011

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