TeamBau Planungsgesellschaft mbH

Werschweilerstraße 40, 66606 Sankt Wendel, DEU

Master Data

Registry
Register court Saarbrücken HRB 104465
Registered
2/6/2018
Industry
Consulting architectural activities in building constructionConsulting architectural activities in town, city and regional planningConsulting architectural activities in landscape architecture
Purpose
Die Erbringung von Architektenleistungen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Rolf Alles
since 4/17/2020
Managing Director
Heiko Otto Dincher
since 2/6/2018
Managing Director
Jürgen Kunz
since 2/6/2018
Managing Director

Beneficial Owners

Identified persons (3)

NameOwnership
33.33%
33.33%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

66640 Namborn
€8,400
33.33%
66687 Wadern
€8,400
33.33%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

TeamBau Planungsgesellschaft mbH

St. Wendel

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 112.379,00 142.702,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.385,00 4.329,00
II. Sachanlagen 109.994,00 138.373,00
B. Umlaufvermögen 1.302.292,31 671.173,35
I. Vorräte 1.152.600,00 626.200,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 68.881,05 9.237,74
davon gegen Gesellschafter 0,00 1.834,99
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 80.811,26 35.735,61
C. Rechnungsabgrenzungsposten 790,30 1.820,64
Aktiva 1.415.461,61 815.695,99

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 152.317,31 250.718,14
I. eingefordertes Kapital 12.600,00 12.600,00
1. Gezeichnetes Kapital 25.200,00 25.200,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.600,00 -12.600,00
II. Bilanzgewinn 139.717,31 238.118,14
davon Gewinnvortrag 238.118,14 168.681,54
B. Rückstellungen 6.000,00 57.740,00
C. Verbindlichkeiten 1.257.144,30 507.237,85
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.165.304,42 379.106,92
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 91.839,88 128.130,93
davon gegenüber Gesellschaftern 2.315,27 2.150,26
Passiva 1.415.461,61 815.695,99

Anhang

I. Erläuterungen und Angaben zu
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Vermögens- und Schuldposten sind unter Beachtung der Vorschriften des HGB für kleine Kapitalgesellschaften und der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung angesetzt und bewertet. Die nach dem Bilanzmodernisierungsgesetz erstmals für nach dem 31. Dezember 2009 beginnende Wirtschaftsjahre erforderlichen Anhangangaben wurden gemäß § 66 Abs. 3 und § 66 Abs. 4 EGHGB berücksichtigt. Ferner wurden die für kleine Kapitalgesellschaften in § 288 HGB normierten größenabhängigen Erleichterungen in Anspruch genommen.

A.  Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden,
sowie Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes
bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite,
Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten
verrechnet worden. Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die
Schulden wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend
 aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenständen aus, die bestimmt sind, dem
Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des
Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungs-
abgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.
Haftungsverhältnisse i.S. des § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert
angegeben.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen
der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der
Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögens-
gegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden,
namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die
bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn
diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses
bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum
Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres
sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind zu
Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen angesetzt.

Die Anschaffungskosten umfassen auch die einzeln zurechenbaren
Anschaffungsnebenkosten und nachträgliche Anschaffungskosten; Anschaffungskostenminderungen wurden abgesetzt.

Die planmäßigen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der einzelnen Gegenstände bemessen.

Die Abschreibungen wurden linear vorgenommen.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit einem Wert von EUR 800,00 bis EUR 1.000,00 wurde gemäß § 6 Abs. 2a EStG ein Sammelposten gebildet, der planmäßig auf 5 Jahre abgeschrieben wird.

Die Zugänge an geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Wert von
EUR 800,00 wurden in voller Höhe abgeschrieben.

Abgänge waren im Berichtsjahr nicht zu verzeichnen.

   Vorräte

Die unfertigen Erzeugnisse und Leistungen sind zu Anschaffungskosten
bewertet.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Der Ansatz erfolgte zum Nennwert. Wertberichtigungen wurden nicht gebildet.

Übrige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die übrigen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände 
wurden zum Nennwert angesetzt.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Die Vorauszahlungen für zukünftige Zeiträume wurden zeitanteilig
abgegrenzt

Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren ungewissen Verbindlichkeiten
und rückstellungsfähigen Aufwendungen. Sie sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bemessen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die
Tagespreise über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten
zum höheren Tageswert angesetzt.

II. Erläuterungen zum Jahresabschluss

Erläuterungen zur Bilanz

a)   Mitzugehörigkeitsvermerk  

In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind
TEUR 0 (Vorjahr TEUR 2) Forderungen gegen Gesellschafter enthalten.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind TEUR 2 (Vorjahr TEUR 2)
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern enthalten.

b)   Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
enthalten keine Beträge mit einer Restlaufzeit von mehr
als einem Jahr.

c)   Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten enthalten Beträge mit einer Restlaufzeit
von mehr als einem Jahr in Höhe von TEUR 92 (Vorjahr TEUR 128).

 III.  Sonstige Angaben

1. Geschäftsführer
   
Zu einzelvertretungsberechtigten und von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreiten Geschäftsführern
wurden bestellt:

Herr Jürgen Kunz, St. Wendel

Herr Heiko Dincher, Wadern

Herr Rolf Alles, Namborn

Bis zum Tag der Bilanzaufstellung hat sich hierbei keine Veränderung ergeben.

sonstige Berichtsbestandteile


St. Wendel, den 9. Juli 2024

Jürgen Kunz   Heiko Dincher     

.........................................................Rolf Alles

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 08.07.2024 festgestellt.

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