Lance GmbH Consulting Import-Export ServiceLiquidated

13403 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Wiesbaden HRB 25740
Registered
6/20/2011
Industry
Computer consultancy activitiesWholesale of machinery for the textile industry and of sewing and knitting machinesWholesale of machine tools
Purpose
der Handel mit genehmigungsfreien Waren, insbesondere der Handel mit Maschinen und Produktionslinien für die Lebensmittelund Getränkeindustrie, sowie die dafür benötigten Ersatzteile, der Handel mit Automobilen und Ersatzteilen, Zusatzstoffe für Lebensmittel, Maschinen und Produktionslinien für die Metallindustrie (Gießerei, Metallpresse, Stampfmaschinen) sowie die notwendigen Ersatzteile, IT-Produkte für Software und Computerbranche, Export, Import nebst Consulting im Bereich neue Technologie.

History

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Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Toni Scibba
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Toni Scibba
€25,000
100.00%

Holdings

NameOwnership
100.00%

Financial Report

Lance GmbH Consulting Import-Export Service

Wiesbaden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

BILANZ zum 31. Dezember 2013

AKTIVA

Euro 31.12.2013
Euro
31.12.2012
Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 16.035,00 23.038,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 21.781,76
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 314.255,24 202.498,43
2. sonstige Vermögensgegenstände 19.859,31 334.114,55 14.521,42
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 1.260,00 (Euro 1.260,00)
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.474,82 24.384,50
357.624,37 286.224,11

PASSIVA

Euro 31.12.2013
Euro
31.12.2012
Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag - 14.596,90 - 30.341,73
III. Jahresüberschuss 88.060,45 15.744,83
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen 32.904,00 0,00
2. sonstige Rückstellungen 4.820,00 37.724,00 4.842,50
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 52.671,31 18.164,12
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 52.671,31 (Euro 18.164,12)
2. sonstige Verbindlichkeiten 168.765,51 221.436,82 252.814,39
- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 166.182,00 (Euro 252.104,35)
- davon aus Steuern Euro 1.017,81
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 168.765,51 (Euro 252.814,39)
357.624,37 286.224,11

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Lance GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Es werden die Vorschriften zur Rechnungslegung durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) in vollem Umfang für das Geschäftsjahr beginnend zum 1. Januar 2013 angewendet.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Finanzanlagen waren keine anzusetzen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden keine Rückstellungen gebildet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

FORDERUNGSSPIEGEL

Forderungen/ Laufzeit insgesamt
Restlaufzeit über 5 Jahre
unter 1 Jahr
1-5 Jahre
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 314.255,26 314.255,26 0,00 0,00
Sonstige Vermögensgegenstände 19.859,31 18.599,31 1.260,00 0,00
334.114,55 332,.854,57 1.260,00 0,00
Forderungen insgesamt Sicherung Art und Form der Sicherung
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 314.255,26 Eigentumsvorbehalte üblicher Art
Sonstige Vermögensgegenstände 19.859,31 keine

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt demnach Euro 1.260,00 (Vorjahr: Euro 1.260,00).

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden

Eine Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden hat im vorliegenden Jahresabschluss nicht stattgefunden.

Angabe zu Verbindlichkeiten

VERBINDLICHKEITENSPIEGEL

Verbindlichkeiten/ Laufzeit insgesamt
Restlaufzeit über 5 Jahre
unter 1 Jahr
1-5 Jahre
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 52.671,31 52.671,31 0,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 168.765,51 168.765,51 0,00 0,00
221.436,82 221.436,82 0,00 0,00
Verbindlichkeiten insgesamt Sicherungsleistung Art und Form der Sicherheitsleistung
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 52.671,31 Eigentumsvorbehalte üblicher Art
Sonstige Vermögensgegenstände 168.865,51 keine

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt demnach Euro 221.436,82 (Vorjahr: Euro 270.978,51).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00.

Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

Gewinn-/Verlustvortrag

Der Verlustvortrag per 31.12.2012 betrug € 14.596,90, während im vorliegenden Jahresabschluss 2013 ein Jahresüberschuss in Höhe von € 88.060,45 ausgewiesen wird.

Damit ergibt sich per 31.12.2013 ein Gewinnvortrag in Höhe von € 73.463,55.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

Seitens der Geschäftsführung ist vorgesehen, der Gesellschafter-Versammlung den Vortrag des Ergenisses auf neue Rechnung vorzuschlagen.

Die diesbezüglich Beschlussfassung der Gesellschafter-Versammlung stand zum Zeitpunkt der Abschlusserstellung noch aus.

Ausschüttungssperre

Der Gesamtbetrag, der gem. § 268 Abs. 8 HGB der Ausschüttungssperre unterliegt, beträgt Euro 0,00.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Familenname Vorname Funktion Vertretungsbefugnis
Ushakov-Bauer Kirill Geschäftsführer Einzelvertretungsbefugnis

Gemäß § 286 Abs. 4 HGB wurde im Anhang auf die Angabe der Höhe der Geschäftsführer-Gesamtbezüge verzichtet.

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