Transport GmbH ZwebendorfLiquidated

06188 Landsberg, DEU

Master Data

Registry
Register court Stendal HRB 205876
Registered
4/21/1993
Industry
Freight transport by roadIntermediation service activities for freight transportSea and coastal freight water transport
Purpose
Transport von Gütern im Werksverkehr sowie im Güterkraftverkehr, Abbruch von Gebäuden und Gebäudeteilen, Durchführung von Lohnarbeiten und artverwandte Tätigkeiten.

History

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Financial Report

Transport GmbH Zwebendorf

Landsberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019

der Transport GmbH Zwebendorf

Landsberg

Aktiva

31.12.2019 31.12.2018
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Sachanlagen 123.487,00 172.314,00
II. Finanzanlagen 250,00 123.737,00 250,00
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 50.497,68 59.478,44
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 373.685,53 424.183,21 352.426,47
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 22,81 307,39
D. AKTIVE LATENTE STEUERN 10.500,00 7.700,00
E. AKTIVER UNTERSCHIEDSBETRAG AUS DER VERMÖGENSVERRECHNUNG 5.903,00 10.147,00
564.346,02 602.623,30

Passiva

31.12.2019 31.12.2018
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital 27.900,00 27.900,00
Nennbetrag eigener Anteile -1.800,00 -1.800,00
Ausgegebenes Kapital 26.100,00 26.100,00
II. Kapitalrücklage 197.366,34 197.366,34
III. Gewinnrücklagen 37.967,22 37.967,22
IV. Gewinnvortrag 263.581,63 268.939,24
V. Jahresüberschuss -2.714,23 496.200,96 442,29
B. RÜCKSTELLUNGEN 16.100,00 32.830,00
C. VERBINDLICHKEITEN 25.945,06 38.978,21
564.346,02 602.623,30

ANHANG für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

der Transport GmbH Zwebendorf

Landsberg

A. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Die Angaben zur Identifikation der Gesellschaft werden wie folgt gegeben:

Firmenname laut Registergericht: Transport GmbH Zwebendorf
Firmensitz laut Registergericht: Landsberg
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Stendal
Register-Nr.: HRB 205876

Der Jahresabschluss der Transport GmbH Zwebendorf wird auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften werden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses in der zur Offenlegung bestimmten Fassung wird von den Erleichterungen gemäß § 326 HGB Gebrauch gemacht und die Bilanz gemäß § 266 Abs. 1 HGB sowie der Anhang ohne die Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung erstellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

B. ANGABEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

I. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Die Gesellschaft hat bei der Bilanzierung von folgenden Ansatz- und Ausweiswahlrechten Gebrauch gemacht:

Ausweis eines aktivierten Disagios in einem Rechnungsabgrenzungsposten gemäß § 250 Abs. 3 HGB

Ansatz einer aktiven latenten Steuerrückstellung

Die Bilanzierung im Geschäftsjahr 2019 erfolgt im Übrigen vor einer Verwendung des Jahresergebnisses.

Bewertungsmethoden

Der Bewertung des Sachanlagevermögens liegen die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten zugrunde. Bei beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden die Anschaffungs-/Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer gemindert.

Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände ab 2010 ausschließlich linear vorgenommen. Bewegliche Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von € 800,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Finanzanlagen werden wie folgt angesetzt und bewertet:

Geschäftsguthaben bei Genossenschaften zu Anschaffungskosten

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zum Nennwert.

Der Posten Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten wird mit dem Nominalwert angesetzt.

Das im aktiven Rechnungsabgrenzungsposten enthaltene Disagio wird anteilig entsprechend der vertraglich vereinbarten Kapitalinanspruchnahme über die Gesamtlaufzeit des zugrundeliegenden Darlehens aufgelöst.

Der Aktive Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung resultiert aus dem Saldo von Pensionsverpflichtungen und zugehörigem Deckungsvermögen.

Die Rückstellungen werden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei werden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

II. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche in der Bilanz ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden

Für die Saldierung von Schulden aus Altersvorsorgeverpflichtungen mit verrechnungsfähigen Vermögenswerten wurden folgende Werte ermittelt:

Erfüllungsbetrag der Schulden 133.401,00
Anschaffungskosten der verrechneten Vermögenswerte 139.304,00
Zeitwert der verrechneten Vermögenswerte 139.304,00

Rücklage wegen eigener Anteile

Unter dem Posten Rücklage wegen eigener Anteile wird der Betrag ausgewiesen der gemäß § 30 GmbHG zur Sicherstellung der Gesellschafter nicht aus den Gewinnrücklagen ausgeschüttet werden kann.

Verbindlichkeiten

Von den Verbindlichkeiten haben Verbindlichkeiten in Höhe von € 25.945,06 (Vorjahr: € 33.413,21) eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr, sowie im Vorjahr € 5.565,00 eine Restlaufzeit von über einem Jahr.

In Höhe von € 5.565,00 (Vorjahr: € 21.114,60) sind Verbindlichkeiten durch Sicherungsübereignung gesichert.

In den Verbindlichkeiten sind in Höhe von € 4.401,41 (Vorjahr: € 3.377,14) Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern enthalten.

C. SONSTIGE ANGABEN

Angabe zu den sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Aufgrund langfristiger Leasingverträge bestehen zukünftige finanzielle Verpflichtungen für einen Zeitraum von zwei Jahren in der Größenordnung von jährlich rd. T€ 36.

Angabe zur Arbeitnehmerzahl

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer beträgt 9,25.

 

Landsberg, den 31. März 2020

gez. Harald Kirsch

Der Jahresabschluss wurde am 12. Juni 2020 festgestellt.

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