Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 13784
Registered
2/1/1990
Industry
Contract catering service activities and other food service activitiesActivities of holding companiesManagement activities of other holding companies
Purpose
der Betrieb von Kantinen, die Bewirtschaftung von Kantinen und alle damit zusammenhängenden Geschäfte.

History

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Management

NameRole
Managing Director
Josef Lange
since 11/3/2005
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
Josef Lange
50.00%
Hedwig Sander-Lange
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Josef Lange
Fleckenweinberg 42, Stuttgart
25000
50.00%
Hedwig Sander-Lange
Fleckenweinberg 42, Stuttgart
25000
50.00%

Financial Report

Sander-Lange GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz zum 31. Dezember 2010

Aktivseite

31.12.2010
EUR
31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 1.391,15 1.391,15
B. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 16.227,21 6.372,26
II. Finanzanlagen
1. sonstige Ausleihungen 1.539,94 1.537,97
2. Genossenschaftsanteile 2.812,11 4.352,05 2.812,11
C. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. fertige Erzeugnisse und Waren 6.713,76 9.292,66
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 7.302,34 11.765,53
2. sonstige Vermögensgegenstände 13.955,90 21.258,24 7.898,32
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 14.710,09 3.386,62
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 130.541,05 113.930,59
SUMME AKTIVA 195.193,55 158.387,21

Passivseite

31.12.2010
EUR
31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag / Verlustvortrag - 139.495,18 - 134.235,43
III. Jahresfehlbetrag - 16.610,46 - 5.259,75
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 130.541,05 113.930,59
B. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 52.795,65 84.309,21
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 0,00 (29.828,19)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 57.882,82 27.086,16
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 57.882,82 (27.086,16)
3. sonstige Verbindlichkeiten 53.703,10 164.381,57 36.402,42
- davon aus Steuern in EUR: 20.688,73 (14.581,57)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 53.703,10 (36.402,42)
C. Sonstige Passiva 30.811,98 10.589,42
SUMME PASSIVA 195.193,55 158.387,21

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB)/ des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) (ggf.:) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten im Einzelnen von mehr als € 150,00 bis € 1.000,00 werden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG einbezogen und im Jahr des Zugangs und den folgenden vier Jahren linear aufgelöst.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände 21.258 7.898

Unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von € … ausgewiesen.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Forderungen gegen verbundene Unternehmen von € …

Verbindlichkeiten

Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 164.381

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Geschäftsführer

Name, Vorname Tätigkeit/ausgeübter Beruf
Lange, Josef Koch Gesellschafter Geschäftsführer

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